你好!可以這樣做會計分錄,但是貸方稅費科目應該是應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
老師好,給對方單位開具發(fā)票,也收到轉賬, 是不是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交稅費,銷項稅 這樣對不
你好老師,請問小規(guī)模先開發(fā)票的會計分錄,借:應收賬款**單位:貸主營業(yè)務收入,應交增值稅。后期收到款的會計分錄,借:銀行存款,貸應收賬款**單位。一般納稅人先開發(fā)票會計分錄是借:應收賬款**單位,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金應交增值稅(銷項稅),一般納稅人請問后期收到款的會計分錄是?
我們單位開出去的加工費發(fā)票 借:應收賬款-某單位 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金-應交..(銷項)自己這樣做分錄嗎
老師!我們是支付施工費的一方,但是還沒收到施工單位的發(fā)票? 支付施工費 借:應付賬款-某某施工單位 貸:銀行 下個月收到發(fā)票: 借:主營業(yè)務成本 借:應交稅費應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款-某某施工費
暫估時:借:應收賬款-暫估收入 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項 次月開出發(fā)票時:借:應收賬款——XX單位 貸:應收賬款—暫估收入,暫估申報時:銷項稅金填在未開票收入里。次月開出發(fā)票時這個銷項稅金怎么辦呢?
老師你好,我上個月要給臨時工發(fā)工資,給臨時工怎么報稅呀?是跟公司正常職工一樣報嗎?
進項稅額轉出的會計分錄 轉出之后涉及到補增值稅 完整的會計分錄
老師,我想問一下,我們七月份增值稅申報表上期末留抵稅額是339萬,但我查賬余額表是82萬是為什么呢
當初24年5月份就離職了,當時給了補償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報個稅了。現在才發(fā)現,當時給的補償,分攤到6.7月了,那么我6.7月個人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會不會有什么問題???
申報殘保金時,上年在職職工工資總額在哪看數據,上年在職職工人數在哪看數據呀
你好老師,如果收到之前買的車的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產 應交稅費 貸 銀行存款 現在收到退回的車款是不是就得這樣寫分錄 借 銀行存款 貸 固定資產
申請留抵退稅在哪里操作
請問,我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開了一張專票,我在8月征期進行了認證抵扣。但8月份發(fā)現發(fā)現是錯的有問題,所以對方又開了一負一正,我現在需要進項稅額轉出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無車,老板哪的油票和車票能報嗎?
請問老師,公司出租廠房給另一個公司,繳納房產稅時申報從租計征怎么計算哦?然后繳納出租部分的房產稅后,申報從價計征房產稅時出租的部分不用計算進去了嗎?