同學(xué),你好 這樣對(duì)的
您好,老師。我是上個(gè)月開(kāi)具發(fā)票并做賬。借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:銀行存款 這個(gè)月我才收到對(duì)方部分貨款并做賬。借:銀行存款 應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。 請(qǐng)問(wèn)這樣做賬正確嗎?
老師好,給對(duì)方單位開(kāi)具發(fā)票,也收到轉(zhuǎn)賬, 是不是借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi),銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)不
沖無(wú)票收入,開(kāi)了票,也收到對(duì)方的錢怎么做賬 借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 紅字 借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款
老師,銷售出去商品,開(kāi)具了發(fā)票 借:銀行存款 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 1 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99 這樣對(duì)不對(duì)
您好老師。開(kāi)具發(fā)票但未收到款這樣記賬對(duì)嗎? 借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 收到貨款記為 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款
老師,為什么出于控制權(quán)考慮,股東愿意低股利支付?
老師,我想問(wèn)一下,此處為什么不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
提交退稅導(dǎo)入資料下載的是ZIP 壓縮包,怎么轉(zhuǎn)換成XML格式導(dǎo)入,而且壓縮包里面的文件較多,不知道提交哪些
老師好,現(xiàn)在電商稅局新規(guī),是把網(wǎng)店的什么數(shù)據(jù)同步給稅局了呀?
報(bào)表應(yīng)收賬款期末余額是負(fù)數(shù),應(yīng)付賬款期末余額也是負(fù)數(shù),該怎么調(diào)
老師 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 還有些主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是應(yīng)收帳款 也要一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,我是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),簡(jiǎn)易計(jì)稅,增值稅申報(bào)表25列,期初未繳稅款多繳為負(fù)數(shù),這個(gè)數(shù)字怎么來(lái)的
老師上個(gè)月電費(fèi)用了90度 宿舍是兩個(gè)人 一個(gè)人是7月7號(hào)來(lái)的 一個(gè)是7月11號(hào)來(lái)的 那個(gè)這個(gè)電費(fèi)怎么分別計(jì)算
實(shí)繳資本繳多了,影響股轉(zhuǎn)嗎?后面要退回
裝修工給我們公司裝修辦公的房子,去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票給我們公司,我們還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎?
那如果是借:應(yīng)收賬款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅/ 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這樣可以做嗎?
同學(xué),你好 也可以的