你好,去年多計(jì)提了9萬(wàn)元工資,沖銷多計(jì)提工資的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:以前年度損益調(diào)整等科目
去年多計(jì)提了9萬(wàn)元工資,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增,那之前多計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄如何處理?
老師,比如匯算清繳工資計(jì)提數(shù)多了,應(yīng)該在哪調(diào),比如已經(jīng)按計(jì)提的數(shù)發(fā)了工資,怎么處理,還用調(diào)賬嗎?
企業(yè)匯算清繳多計(jì)提的工資,已經(jīng)調(diào)增了,賬上還有多計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬,如何做賬調(diào)整呢
匯算清繳時(shí)候,工資調(diào)增,是因?yàn)槎嘤?jì)提了工資,并且在匯算清繳時(shí)候沒(méi)有發(fā)放。 那賬務(wù)如何處理,是否調(diào)整以前年度損益?
使用小企業(yè)準(zhǔn)則,去年多計(jì)提的折舊今年匯算清繳已納稅調(diào)增,還需要沖回之前多計(jì)提的折舊分錄嗎?
老師這道題的計(jì)算結(jié)果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒(méi)有關(guān)系呢,這道題我不會(huì),希望下次出現(xiàn)類似得題不要再錯(cuò)了
老師,收到專管員老師發(fā)來(lái)如下信息: 你企業(yè)收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)未按規(guī)定申報(bào)增值稅,請(qǐng)核實(shí)后按收到手續(xù)費(fèi)日期的所屬期更正申報(bào)增值稅?。?! 請(qǐng)問(wèn)怎么更正,謝謝!
這個(gè)怎么解決,可以不處理嗎
攜程分賬的手續(xù)費(fèi),開(kāi)票開(kāi)的是服務(wù)費(fèi),入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在有直營(yíng)店的營(yíng)業(yè)收入要怎么記賬呀
發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入金額錯(cuò)誤,少記了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師,為什么債務(wù)籌資會(huì)穩(wěn)定公司的控制權(quán)呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報(bào)表,收入,今年是負(fù)數(shù)發(fā)票,收入為負(fù)數(shù),所得稅也成了負(fù)數(shù)了。這咋弄呀?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開(kāi)來(lái)發(fā)票餐飲服務(wù).餐飲1200元.請(qǐng)問(wèn)怎么做帳?謝謝!
我們用軟件做的帳,但是未分配利潤(rùn)不平,期末不等于期初加本年數(shù)
你好,發(fā)生了?以前年度損益調(diào)整? 事項(xiàng)的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整
恩施!但是不平怎么辦?
你好,發(fā)生了?以前年度損益調(diào)整? 事項(xiàng)的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的關(guān)系是 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)%2B凈利潤(rùn)本年累計(jì)%2B(—)以前年度損益調(diào)整 (符合這個(gè)關(guān)系嗎)
符合,但是對(duì)外提供財(cái)務(wù)報(bào)表,別人感覺(jué)不對(duì)
你好,符合就說(shuō)明沒(méi)有問(wèn)題啊 別人感覺(jué)不對(duì),你可以做相應(yīng)解釋啊?