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我公司是餐飲配送企業(yè),凈菜分揀車間出入口用的防老鼠的不銹鋼擋板用了12100元,入啥應(yīng)入固定資產(chǎn)嗎

2022-03-24 16:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-24 16:11

同學,你好 入固定資產(chǎn)

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快賬用戶2404 追問 2022-03-24 16:12

140一米買了80米

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齊紅老師 解答 2022-03-24 16:12

同學,你好 金額超過5000,一般入固定資產(chǎn)

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快賬用戶2404 追問 2022-03-24 16:15

對固定資產(chǎn)的金額現(xiàn)在沒有明確規(guī)定吧

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齊紅老師 解答 2022-03-24 16:16

同學,你好 5000這個金額,一般是實務(wù)上默認的

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快賬用戶2404 追問 2022-03-24 16:19

但是我二月份800多一套的雙面屏辦公桌也入了資產(chǎn),還有一些檢測設(shè)備1000多也入了固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2022-03-24 16:20

同學,你好 可以入固定資產(chǎn)的

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同學,你好 入固定資產(chǎn)
2022-03-24
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2022-10-09
你好 1、20日,向廣鑫公可箱售4產(chǎn)省800件.年價160元,計128000元,增值稅13%,全部原項問未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 12、20日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷A產(chǎn)出的詩售成本86000元。 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 13、22日,以銀行存款繳納上月應(yīng)交稅城建3300元 借:應(yīng)交稅費,貸:銀行存款 14,25口,庫存現(xiàn)金盤點短缺200元已按程序向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。 借:待處理財產(chǎn)損益,貸:庫存現(xiàn)金 15,26日.將資木公積250000元轉(zhuǎn)增為資本, 借:資本公積,貸:實收資本? 16.31日,分配本月工資費用,共中:A產(chǎn)品工人工資2800元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資3000元, 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬? 17、31日.計提本月固定資產(chǎn)折舊費,期中生產(chǎn)車間2200元,管理車間1300元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 18,31日,計提本月應(yīng)負擔但尚未支付的短期借款利息3600元。 借:財務(wù)費用,貸:應(yīng)付利息 19、31日,將本期實觀的凈利潤216000元轉(zhuǎn)入“利潤分配”賬戶。 借:本年利潤,貸:利潤分配—未分配利潤?
2022-12-20
你好 1、20日,向廣鑫公可箱售4產(chǎn)省800件.年價160元,計128000元,增值稅13%,全部原項問未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 12、20日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷A產(chǎn)出的詩售成本86000元。 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 13、22日,以銀行存款繳納上月應(yīng)交稅城建3300元 借:應(yīng)交稅費,貸:銀行存款 14,25口,庫存現(xiàn)金盤點短缺200元已按程序向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。 借:待處理財產(chǎn)損益,貸:庫存現(xiàn)金 15,26日.將資木公積250000元轉(zhuǎn)增為資本, 借:資本公積,貸:實收資本? 16.31日,分配本月工資費用,共中:A產(chǎn)品工人工資2800元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資3000元, 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬? 17、31日.計提本月固定資產(chǎn)折舊費,期中生產(chǎn)車間2200元,管理車間1300元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 18,31日,計提本月應(yīng)負擔但尚未支付的短期借款利息3600元。 借:財務(wù)費用,貸:應(yīng)付利息 19、31日,將本期實觀的凈利潤216000元轉(zhuǎn)入“利潤分配”賬戶。 借:本年利潤,貸:利潤分配—未分配利潤?
2022-12-20
你好 1、20日,向廣鑫公可箱售4產(chǎn)省800件.年價160元,計128000元,增值稅13%,全部原項問未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 12、20日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷A產(chǎn)出的詩售成本86000元。 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 13、22日,以銀行存款繳納上月應(yīng)交稅城建3300元 借:應(yīng)交稅費,貸:銀行存款 14,25口,庫存現(xiàn)金盤點短缺200元已按程序向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。 借:待處理財產(chǎn)損益,貸:庫存現(xiàn)金 15,26日.將資木公積250000元轉(zhuǎn)增為資本, 借:資本公積,貸:實收資本? 16.31日,分配本月工資費用,共中:A產(chǎn)品工人工資2800元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資3000元, 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬? 17、31日.計提本月固定資產(chǎn)折舊費,期中生產(chǎn)車間2200元,管理車間1300元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 18,31日,計提本月應(yīng)負擔但尚未支付的短期借款利息3600元。 借:財務(wù)費用,貸:應(yīng)付利息 19、31日,將本期實觀的凈利潤216000元轉(zhuǎn)入“利潤分配”賬戶。 借:本年利潤,貸:利潤分配—未分配利潤?
2022-12-20
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