同學(xué)你好 你的問題是什么
10、23日,以現(xiàn)金付車間日常修理費(fèi)用900元。 11、24日,銷售甲產(chǎn)品,貨款10000元,稅款1300元,以現(xiàn)金代墊運(yùn)雜費(fèi)600元,款項(xiàng)均未收到。 12、25日,用存款支付本月水電費(fèi)6000元,其中生產(chǎn)部門4500元,管理部門1500元。 13、31日,收到現(xiàn)金1200元,系本月租出廠房的租金。 14、31日,分配本月工資60000元,其中生產(chǎn)工人工資39000元,車間管理人 員工資11000元,廠部管理員工資10000元。 15、31日,本月共發(fā)出A料2200公斤,其中生產(chǎn)產(chǎn)品用1600公斤,車間一般 消耗300公斤。(發(fā)出單位成本為20.5元)。 16、31日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊6600元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)計(jì)提折舊4500 元,管理部門固定資產(chǎn)計(jì)提折舊2100元。 17、31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已售產(chǎn)品成本150000元。 18、31日,按規(guī)定計(jì)算出本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的產(chǎn)品銷售稅金16000元。 19、31日,攤銷本月的書報(bào)費(fèi)1200元。 20、31日,以現(xiàn)金支付稅款滯納金600元。 21、31日,通過計(jì)算本月應(yīng)繳納所得稅3300 22、31日,結(jié)轉(zhuǎn)全年實(shí)現(xiàn)的凈利潤100000元。
五.業(yè)務(wù)送(每小增2分,共0分)C公司為一段納稅人,221年12月份該公司發(fā)生的分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下,編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄該公同存貨采用實(shí)際成本計(jì)價(jià):假定運(yùn)費(fèi)不慮增值稅?!霸谕疚镔Y”、“原材料”,“應(yīng)交稅費(fèi)”、“生產(chǎn)成本”、“庫存商品”科目要求寫出明細(xì)科目及項(xiàng)日專欄,其他明細(xì)科目不作要求,)1、20日,向廣鑫公可箱售4產(chǎn)省800件.年價(jià)160元,計(jì)128000元,增值稅13%,全部原項(xiàng)問未收到。12、20日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷A產(chǎn)出的詩售成本86000元。13、22日,以銀行存款繳納上月應(yīng)交稅城建3300元14,25口,庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)短缺200元已按程序向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。15,26日.將資木公積250000元轉(zhuǎn)增為資本,16.31日,分配本月工資費(fèi)用,共中:A產(chǎn)品工人工資2800元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資3000元,17、31日.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi),期中生產(chǎn)車間2200元,管理車間1300元。18,31日,計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)但尚未支付的短期借款利息3600元。19、31日,將本期實(shí)觀的凈利潤216000元轉(zhuǎn)入“利潤分配”賬戶。20、31日.按本期實(shí)現(xiàn)凈利潤的60
五.業(yè)務(wù)送(每小增2分,共0分)C公司為一段納稅人,221年12月份該公司發(fā)生的分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下,編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄該公同存貨采用實(shí)際成本計(jì)價(jià):假定運(yùn)費(fèi)不慮增值稅?!霸谕疚镔Y”、“原材料”,“應(yīng)交稅費(fèi)”、“生產(chǎn)成本”、“庫存商品”科目要求寫出明細(xì)科目及項(xiàng)日專欄,其他明細(xì)科目不作要求,)1、20日,向廣鑫公可箱售4產(chǎn)省800件.年價(jià)160元,計(jì)128000元,增值稅13%,全部原項(xiàng)問未收到。12、20日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷A產(chǎn)出的詩售成本86000元。13、22日,以銀行存款繳納上月應(yīng)交稅城建3300元14,25口,庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)短缺200元已按程序向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。15,26日.將資木公積250000元轉(zhuǎn)增為資本,16.31日,分配本月工資費(fèi)用,共中:A產(chǎn)品工人工資2800元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資3000元,17、31日.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi),期中生產(chǎn)車間2200元,管理車間1300元。18,31日,計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)但尚未支付的短期借款利息3600元。19、31日,將本期實(shí)觀的凈利潤216000元轉(zhuǎn)入“利潤分配”賬戶。20、31日.按本期實(shí)現(xiàn)凈利潤的60
五.業(yè)務(wù)送(每小增2分,共0分)C公司為一段納稅人,221年12月份該公司發(fā)生的分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下,編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄該公同存貨采用實(shí)際成本計(jì)價(jià):假定運(yùn)費(fèi)不慮增值稅。“在途物資”、“原材料”,“應(yīng)交稅費(fèi)”、“生產(chǎn)成本”、“庫存商品”科目要求寫出明細(xì)科目及項(xiàng)日專欄,其他明細(xì)科目不作要求,)1、20日,向廣鑫公可箱售4產(chǎn)省800件.年價(jià)160元,計(jì)128000元,增值稅13%,全部原項(xiàng)問未收到。12、20日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷A產(chǎn)出的詩售成本86000元。13、22日,以銀行存款繳納上月應(yīng)交稅城建3300元14,25口,庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)短缺200元已按程序向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。15,26日.將資木公積250000元轉(zhuǎn)增為資本,16.31日,分配本月工資費(fèi)用,共中:A產(chǎn)品工人工資2800元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資3000元,17、31日.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi),期中生產(chǎn)車間2200元,管理車間1300元。18,31日,計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)但尚未支付的短期借款利息3600元。19、31日,將本期實(shí)觀的凈利潤216000元轉(zhuǎn)入“利潤分配”賬戶。20、31日.按本期實(shí)現(xiàn)凈利潤的60
五.業(yè)務(wù)送(每小增2分,共0分)C公司為一段納稅人,221年12月份該公司發(fā)生的分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下,編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄該公同存貨采用實(shí)際成本計(jì)價(jià):假定運(yùn)費(fèi)不慮增值稅?!霸谕疚镔Y”、“原材料”,“應(yīng)交稅費(fèi)”、“生產(chǎn)成本”、“庫存商品”科目要求寫出明細(xì)科目及項(xiàng)日專欄,其他明細(xì)科目不作要求,)1、20日,向廣鑫公可箱售4產(chǎn)省800件.年價(jià)160元,計(jì)128000元,增值稅13%,全部原項(xiàng)問未收到。12、20日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷A產(chǎn)出的詩售成本86000元。13、22日,以銀行存款繳納上月應(yīng)交稅城建3300元14,25口,庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)短缺200元已按程序向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。15,26日.將資木公積250000元轉(zhuǎn)增為資本,16.31日,分配本月工資費(fèi)用,共中:A產(chǎn)品工人工資2800元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資3000元,17、31日.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi),期中生產(chǎn)車間2200元,管理車間1300元。18,31日,計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)但尚未支付的短期借款利息3600元。19、31日,將本期實(shí)觀的凈利潤216000元轉(zhuǎn)入“利潤分配”賬戶。20、31日.按本期實(shí)現(xiàn)凈利潤的60
我們在做財(cái)務(wù)預(yù)測分析,預(yù)測第二年?duì)I業(yè)收入減少,最后算出來融資總需求為負(fù),這樣是可以的嗎?
老師。我們是改裝車的,開票出去小規(guī)模。然后進(jìn)項(xiàng)沒有咋辦呢?
老師好,一般納稅人開票金額一樣,差額普票和差額專票稅額一樣,稅款一樣嗎?
我是一個(gè)個(gè)體戶 ,8月份之前是個(gè)人買的一個(gè)挖土機(jī)幫人干活,現(xiàn)在工程老板需要開票沒有辦法 9月份成立一個(gè)個(gè)體戶 ,請問下我這個(gè)挖土機(jī)可以把固定資產(chǎn)投進(jìn)去如何做賬,需要合同嗎
小規(guī)模納稅人企業(yè),銷售收入開的發(fā)票都是3%的專票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅和附加的時(shí)候,主表里邊本期免稅額里邊為零,是不是開專票就享受不了到2027年減按1%的政策
固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)什么時(shí)候開始計(jì)提折舊
誰有權(quán)利查賬年度報(bào)告真實(shí)性
老師,我們公司是籌建期,辦公樓跟生產(chǎn)車間一起建,水電安裝以及污水處理、消防、排水這些費(fèi)用是單獨(dú)建賬還是分?jǐn)偟睫k公樓和生產(chǎn)車間呢?
我們公司作為新股東入股一個(gè)公司,公司占股20%,除了付的實(shí)收資本外,多付的錢,怎么交稅
你好老師,公司付給員工的工傷款做什么科目?