你好在其它里面填寫的。
老師您好,請問管理費(fèi)用中的低值易耗品,在所得稅申報(bào)時(shí),放到期間費(fèi)用明細(xì)表哪個(gè)項(xiàng)目合適
老師您好,請問車輛使用費(fèi)就是平常的油費(fèi)過路費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi),報(bào)所得稅的時(shí)候放到管理費(fèi)用中的哪一欄比較好
老師,公司取得的一些汽油費(fèi),過路過橋費(fèi),我是做交通費(fèi)好還是新增管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)比較好呀,這些發(fā)票大部分是老板的車送貨取得的
老師好,請問一下公車私用,和員工簽訂了租車協(xié)議,在協(xié)議中約定了油費(fèi)、過路費(fèi)、停車費(fèi)等變動(dòng)費(fèi)用由公司承擔(dān),這種情況下,車輛的租金是不是計(jì)入“管理費(fèi)用-租賃費(fèi)” ,工作過程中發(fā)生的油費(fèi)、過路費(fèi)等其他費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)中
老師,您好,法人用公車出差期間回了家/從出差地買車票回了一趟家,去年直接放到管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)-過路費(fèi)中了,匯算清繳時(shí)候需要調(diào)整嗎?(金額是不多的只有1000元左右)
如果有個(gè)軟件享受即征即退的政策,這個(gè)軟件的進(jìn)項(xiàng)可以單獨(dú)核算,如果這個(gè)軟件銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)退稅是10000,但是這個(gè)月總的交稅是8000,那么這種情況下,這個(gè)可以退稅嗎
郭老師,出口貨物有申報(bào)日期,沒有出口日期,能開票嗎
老師,一般納稅人,有銷項(xiàng)時(shí)是應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),一般納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,交納時(shí)是:借:應(yīng)交稅費(fèi)~一未交增值稅貸:銀行存款,這樣的話,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額了需要處理嗎?
老師,請問一下:私車公用,一個(gè)月租賃費(fèi)500元可以嗎?會(huì)不會(huì)太低了稅務(wù)不認(rèn)可,情況就是員工平時(shí)出差用自己的車送貨,公司要給員工報(bào)銷加油費(fèi)
現(xiàn)客戶方稅務(wù)要求他們找到房東(我司)開出22-24年的房東發(fā)票,如我司先開具對應(yīng)時(shí)間房租發(fā)票,應(yīng)該如果做賬務(wù)處理以及增值稅和企業(yè)所得稅收入申報(bào)處理
請問老師,一般納稅人公司,收到個(gè)稅返還,可以記借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款嗎?
老師,哪些會(huì)計(jì)科目設(shè)置輔助核算?
出口貨物有申報(bào)日期,沒有出口日期,能開票嗎
小規(guī)模公司,現(xiàn)要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓股東沒有實(shí)繳,未分配利潤、所有者權(quán)益都是負(fù)數(shù),可以做零元轉(zhuǎn)讓嗎
老師,一局欠我們款,昨天把匯票背書給我們40萬,我們?yōu)榱速N現(xiàn)把背書背好中介40萬,然后中介又把40萬回到公司賬上(就是收到一局背書的賬上),這種的分錄怎么寫,貼現(xiàn)利息從老板私人賬上轉(zhuǎn)給中介的
放運(yùn)輸費(fèi)和辦公費(fèi)可以嗎
你好,可以的,可以這么做的。