您好,是的,在匯算清繳沖平就需要調增繳納企業(yè)所得稅了。
老師您好!請問下公司2月開工程票出去,然后暫估成本100多萬,截止到年底不再開票,賬上有資產折舊等產生了虧損,可以把之前暫估的成本沖回來一部分嗎?這樣就可以少開點發(fā)票回來沖暫估了
您好!老師麻煩問一下我們公司去年財務公司暫估成本2160萬元、年底前我沖暫估是1300萬元、在1-5月份之前成本發(fā)票和勞務代發(fā)工資暫估成本沖平暫估就不用交企業(yè)所得稅稅
老師好。我們公司去年有12萬應付賬款-暫估。且已結轉工程成本。請問今年3月份有發(fā)票開進來,我怎么去做分錄沖這邊成本和暫估,能讓我匯算不交此筆所得
老師,去年12月開了20萬的發(fā)票,當時暫估了17萬的成本,在一月份沖銷暫估,這個月就要交所得稅,我把一月份的暫估刪了之后,把暫估重新做到12月份,為什么12月份的財務報表資產負債表沒有應付賬款,反而在1月份資產負債表中跳出來了17萬
老師,我去年暫估了一筆材料款200萬,今年1月要沖回,其實這筆暫估材料是不會來的,就是為了晚交所得稅,那1月怎么做分錄?暫估的時候,借:合同成本200,貸:應付暫估款200,然后也相應結轉了成本。今年1月想沖回,怎么做?公司用過以前年度損益調整科目
半年繳納一次的城鎮(zhèn)土地使用稅怎么記賬老師,我們還補繳了2024年一年的并繳納了滯納金
請問做賬系統做的是內賬還是外賬?
老師你好!買的中級必刷500題,書收到了,但電腦上沒找到,想用電腦刷題
老師對公賬戶捐贈出去,沒收到發(fā)票,如何做憑證啊,借選擇什么科目,貸銀行存款
老師,我問下我們公司有批貨要退回來。運費先由我們墊付(我們運費又是經過第三方平臺支付的)。到時那邊根據平臺開票金額再退回來給我們。這個分錄怎么寫,退回來的運費肯定不能沖客戶的往來,那這樣子我們就會一直掛起一筆這個運費未開票給他們
老師,校車運營費用的工資福利費包括員工的社保嗎
你好,老師,像那種高速過路費發(fā)票,業(yè)務員來報銷,一次二十多張,那個金額都幾十塊錢。這種過路費發(fā)票可以要求開一張總金額出來嗎
老師,繳納印花稅,做憑證,如何計提科目,還是直接借稅金及附加印花稅,貸銀行存款,需要計提嗎?計提如何做憑證
我把這個分錄做了 借管理費用 60 貸應付職工薪酬-福利費60 借應付職工薪酬-福利費60 貸應付職工薪酬-福利費60 這個分錄負債一增一減沒影響平衡等式把
老師你好,請問非貨幣性資產交換,雙方資產都必須是非貨幣性資產嗎?如果是這樣,為什么換入存貨也算非貨幣性資產交換啊
老師您的意思是在所得稅匯算企業(yè)所得稅的時候就不需要調整交企業(yè)所得稅了對嗎?
您好,我的意思是您沖平的那一些不用調整了,其他的還是需要調整的。