你好,學員 借營業(yè)外支出 貸原材料100000 應交稅費應交增值稅(進項稅額轉出13000
北方科技有限公司為一般納稅人,上月購進輔助材料100萬取得增值稅專用發(fā)票,相關進項稅額上月抵扣,本月管理不善造成損毀,進行轉出進項稅額并做出會計處理。
北方科技有限公司為一般納稅人,上月購進輔助材料100000元,取得增值稅專用發(fā)票,相關進項稅已在上月抵扣,本月因管理不善造成毀損。請計算轉出的進項稅額并作出該業(yè)務的會計處理
北方科技有限公司為一般納稅人,上月購進輔助材料10萬元,取得增值稅專用發(fā)票,相關進項稅額已于上月抵扣,本月應管理不善造成毀損,請計算轉出的進項稅額,并作出該業(yè)務的會計處理
北方科技有限公司為一般納稅人,2018年5月20日購進材料取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款45萬元,另外支付購貨的運輸費用5萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,請計算增值稅進項稅額,并作出該業(yè)務的會計處理,寫出計算,過程結果
北方科技有限公司為一般納稅人,2018年5月20日購進材料取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款45萬元,另外支付購貨的運輸費用5萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,請計算增值稅進項稅額,并作出該業(yè)務的會計處理(寫出計算結果過程)
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調增,現(xiàn)在調增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?