你好,就是你上個(gè)月應(yīng)交的增值稅,如果進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多就是負(fù)數(shù)
為什么增值稅納稅申報(bào)表第25行起初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))欄有金額,且為正數(shù),這是什么意思?我們稅都繳了呀?
老師好!填寫增值稅表上有:起初未繳稅額(多交為負(fù)數(shù))和期末繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))這是啥意思
老師增值稅主表上期初未繳稅額(多繳為負(fù))這個(gè)要是負(fù)數(shù)的話是不是多交的增值稅
老師您好,增值稅納稅申報(bào)表上有一欄次25 期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))這個(gè)是什么意思,數(shù)據(jù)是從哪里來的
老師,期初未繳稅額多繳為負(fù)數(shù)是什么意思?
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請(qǐng)問做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
請(qǐng)問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時(shí)必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時(shí)對(duì)方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請(qǐng)問下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),那個(gè)資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報(bào)表上哪個(gè)數(shù)據(jù)來填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價(jià)分?jǐn)偨o其他租戶,收到發(fā)票有進(jìn)項(xiàng),開發(fā)票出去分?jǐn)傆袖N項(xiàng),這個(gè)稅一進(jìn)一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負(fù)率算的增值稅?
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老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說明,加蓋公司公章后,到公司報(bào)賬嗎?這筆費(fèi)用憑借加蓋公司公章的情況說明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
輔料隨大貨四來,廠家的業(yè)務(wù)免費(fèi)領(lǐng)用,應(yīng)該怎么做賬
電腦自動(dòng)帶出來的
怎么計(jì)算出來的數(shù)對(duì)不上
那你可以去檢查下上個(gè)月的申報(bào)表有沒有問題
沒有,是根據(jù)本期應(yīng)補(bǔ)退稅繳的,這些電腦帶出來的數(shù)據(jù)真不理解是啥意思
如果和你實(shí)際的不符你可以手工改成正確的數(shù)據(jù)
我再問問其他老師吧
好的,祝你工作順利