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預算會計庫存現(xiàn)金期初沒有余額,財務會計有余額,期末時預算會計庫存現(xiàn)金是負數(shù),財務會計那邊是正的,差額剛好是期初數(shù),怎么解決?

2022-03-23 16:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-23 17:45

這屬于期初數(shù)據(jù)沒有錄入。 你補錄入處理。

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這屬于期初數(shù)據(jù)沒有錄入。 你補錄入處理。
2022-03-23
同學您好, 預算會計分錄為, 借:財政撥款結轉(或其他結余)-期初余額調整 6000 貸:資金結存-貨幣資金 6000
2022-01-13
你好;? 庫存商品不可能是負數(shù)的;現(xiàn)金也不會是負數(shù);先去查詢原因。 把你期初數(shù)據(jù)弄清楚了在去建賬; 不然你 這樣建賬不對的?
2022-02-08
你好,同學 你這里不是必須平衡,核算范圍不一致的
2021-02-19
你好按照交接的錄入就可以的。如果不一致需要逐一核對
2022-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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