您好,虛開發(fā)票受處罰風(fēng)險;開票數(shù)據(jù)會上傳到稅局的;如果虛開發(fā)票說不清責(zé)任。建議他自己開。
我們有一個項(xiàng)目,是走勞務(wù)公司發(fā)放的。勞務(wù)公司也給我們開了25萬的勞務(wù)發(fā)票?,F(xiàn)在我想咨詢的是兩個問題。一、勞務(wù)公司發(fā)放以后是不是要提供工資發(fā)放花名冊和銀行流水給我們備案?如果不提供,對我們會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?二、包工頭只給了我們工資發(fā)放的花名冊(7月和8月,各25人,合計(jì)25萬)。他說當(dāng)時勞務(wù)公司是直接把25萬打給他一個人的。他再微信發(fā)給各個班組長,各個班組長再發(fā)給工人。這種情況下,我們公司根本沒辦法核實(shí)這筆錢有沒有實(shí)際發(fā)放給工人。如果以后工人說沒收到錢 ,我們公司還要承擔(dān)責(zé)任嗎?碰到這種情況,有什么辦法可以保障我們公司的利益。
是這樣我們是賓館行業(yè)。1.有客人住宿會要求多開點(diǎn)發(fā)票我們會適當(dāng)收取稅點(diǎn)2.有的客人因?yàn)閱挝豢梢詧箐N但實(shí)際房費(fèi)沒有那么高所以會讓我們先刷多卡然后把房費(fèi)部分扣除后其他的錢在以現(xiàn)金退給他們。以上這兩點(diǎn)我們是否存在違法問題.需要相應(yīng)承擔(dān)什么樣的法律責(zé)任么。3.我們的房費(fèi)進(jìn)賬都進(jìn)的是我個人賬戶。公帳上只相應(yīng)的走了一點(diǎn)象征性的費(fèi)用。我們一年的流水也大概要6.7百萬了。這樣肯定也是不符合規(guī)定的。如果被查處要承擔(dān)什么相應(yīng)的責(zé)任么。我需要怎樣做能規(guī)避現(xiàn)在存在的這些風(fēng)險
個體戶定期定額戶,朋友不會開發(fā)票要把稅盤放在我這幫忙開發(fā)票,我會有什么風(fēng)險,我可以發(fā)信息給寫個體戶法人對提供的開票數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé);我只是幫忙不負(fù)任何責(zé)任
老師想問一下,前幾天老板讓我簽了個合同和授權(quán)開票委托書,當(dāng)時不知道是什么就簽了?;丶腋杏X不對勁就問了朋友,說是虛開發(fā)票,然后第二天和老板確認(rèn)確實(shí)是要給他朋友幫忙開票,我讓他和他朋友說作廢那個合同和取消委托,他說和他朋友說過了,發(fā)票也還沒開出來。我發(fā)了個合同作廢和取消授權(quán)的說明給他,這樣可以嗎?會不會萬一他無視我的說明再去用我的信息開票,那我會不會有責(zé)任。
我是公司財務(wù),只負(fù)責(zé)做真實(shí)的內(nèi)賬,是一個記真實(shí)流水的出納而已。外賬是給外面的會計(jì)外包,開票也是外賬會計(jì)開。問題一:公司不太正規(guī),萬一透漏稅我這個只負(fù)責(zé)內(nèi)賬的會有責(zé)任嗎?稅務(wù)責(zé)任是在老板吧?還是做真實(shí)內(nèi)賬的人也有責(zé)任?問題二:外包的外賬會計(jì)開稅票時,會寫他們自己的名字嗎?還是會把我這個財務(wù)的名字寫上去?但實(shí)際上發(fā)票我沒有經(jīng)受過。開票資料都是老板和外賬交接的,我也外賬的人是誰都不知道,從未接觸,聯(lián)絡(luò)方式也沒有。怎么證明不是我?問題三:開票人、復(fù)核人、收款人的名字,外賬會計(jì)都是可以隨便亂寫的嗎?若未經(jīng)我同意,我在不知曉他們開票活動的情況下,外賬會計(jì)開票時在收款人欄寫了我的名字,實(shí)際上收款賬戶是我老板,我有責(zé)任嗎?問題四:公司很不正規(guī),和我勞動合同都沒簽,就算發(fā)票上被他們寫了名字,沒簽勞務(wù)合同是不是就無法證明我是他的員工,那么他們的這些事也與我無關(guān),是他們亂寫,我全然不知沒有責(zé)任。
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整