借:銀行存款 60000,貸:預(yù)收賬款 60000 借:應(yīng)收賬款 7800,預(yù)收賬款 60000貸:主營業(yè)務(wù)收入60000? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅7800 借:銀行存款 7800,貸:應(yīng)收賬款 7800
魯豐企業(yè)2019年5月9日按合同向佳佳公司預(yù)收貨款60o00元,款項(xiàng)收存銀行。5月26日向佳佳公司發(fā)出產(chǎn)品,價(jià)款60000元,增值稅為7800元。5月28日收到佳佳公司補(bǔ)付貨款7800元,款已收存銀行。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
長城企業(yè)為一般納稅人,本月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)1日,購入佳佳公司材料一批,價(jià)款200000元,增值稅26000元,材料驗(yàn)收入庫(材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算),企業(yè)開出一張3個(gè)月期限的不帶息銀行承兌匯票,并向銀行支付1%的手續(xù)費(fèi)。(2)2日,從佳佳公司購入原材料一批,價(jià)款80000元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值10400元,材料已驗(yàn)收人庫,價(jià)款及稅款尚未支付。雙方商定若在20天內(nèi)付款可享受2%的現(xiàn)金折扣,企業(yè)原材料按實(shí)際成本核算。(3)5日,企業(yè)按合同向佳佳公司預(yù)收貨款60000元,款項(xiàng)收存銀行。(4)10日,企業(yè)向佳佳公司發(fā)出產(chǎn)品,價(jià)款60000元,增值稅為7800元。(5)15日,收到佳佳公司補(bǔ)付貨款7800元款已收存銀行。中★
7.9月21日,以銀行存款支付向陽公司購入原材料的價(jià)款。 8.9月26日,出租給佳和公司的包裝物退回30個(gè),按合同規(guī)定,以銀行存款退還佳和公司押金3000元,其余3000元作為收入處理,增值稅稅率13%。 (三)要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
10-1.2020年9月5日,北京愛佳公司向北京嘉和公司銷售一批產(chǎn)品(漁具),增值稅專用發(fā)票顯示產(chǎn)品總售價(jià)165000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額21450元,貨款已收到并存入銀行。10-2.2020年9月5日,北京愛佳公司結(jié)轉(zhuǎn)銷售漁具成本(總成本115500元)。
10-1.2020年9月5日,北京愛佳公司向北京嘉和公司銷售一批產(chǎn)品(漁具),增值稅專用發(fā)票顯示產(chǎn)品總售價(jià)165000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額21450元,貨款已收到并存入銀行。10-2.2020年9月5日,北京愛佳公司結(jié)轉(zhuǎn)銷售漁具成本(總成本115500元)。
老師 我們送禮收到的專用發(fā)票,算視同銷售嗎,進(jìn)項(xiàng)稅額用不用轉(zhuǎn)出呢
小企業(yè)存貨盤盈盤虧會(huì)計(jì)科目分別是?
工商局公示是工商年報(bào)嗎?工商年報(bào)在哪里
老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個(gè)稅點(diǎn),要怎么算
要資產(chǎn)負(fù)債全科目表及科目解析
老師,我用的管家婆工貿(mào)版,這個(gè)系統(tǒng)沒有在產(chǎn)品分?jǐn)傎M(fèi)用,有模版可以計(jì)算在成品的人工分配嗎?
老師,以前年度科目做錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報(bào),需要每月上傳財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
還是那個(gè)一般戶的問題,我們開這個(gè)戶目的是為了和另外一個(gè)子公司座位專用的資金往來賬戶使用,但是當(dāng)時(shí)那個(gè)子公司還沒成立,但各項(xiàng)業(yè)務(wù)已經(jīng)在開展中了,然后和我們單位合作成立這個(gè)子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來,走的其他應(yīng)付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對沖其他應(yīng)付,現(xiàn)在的問題是,因?yàn)橘I東西付錢從我們這里走的款,等于說我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問的那個(gè)問題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付整不平了,做到其他應(yīng)收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應(yīng)該咋辦呀老師
請問完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
應(yīng)收賬款的7800是什么
你整個(gè)單總金額是67800,沖減預(yù)收60000,差額7800就是應(yīng)收賬款啊