只要你公司還是經營就得匯算哈

老師,爛尾樓,多年虧損,去年買了200多萬,費用支出80來萬,匯算清繳需要怎么做
老師你好,2021年匯算清繳后有研發(fā)費用加計扣除了,2021年的虧損是五十多萬,但是匯算清繳的當年虧損額加上了研發(fā)費用,一共有八十多萬,這種情況我需要調賬嗎
老師,現(xiàn)在做匯算清繳,年虧損42萬,然后無票支出19萬,需要調增企業(yè)所得稅,然后虧損就是42-19=23萬了,然后我看了下,其他的職工福利、教育基金、廣告費支出去年都沒超,還需要再填表嗎?
老師,我2024年年末本年利潤是負數(shù)虧損的,但是我有10萬業(yè)務招待費,沒有收入,因為年度虧損的比10萬多,所以我匯算清繳企業(yè)所得稅后也不需要繳納企業(yè)所得稅吧?那我還需要做會計分錄嗎?以前年度損益!怎么做?我還需要按照匯算清繳的表利潤額去更正年報的財務報表嗎
如果后續(xù)采用9810模式進行免稅報關出口,不退稅,區(qū)別于0110報關退稅模式 發(fā)票這里是否還需要港雜費?
小微企業(yè)需要滿足什么條件?
我代賬100戶以內,云星辰多少錢一年?
老師,我想問下,就是采購從公司借款幫公司采購樣品,然后后面怎么勛章沖減呢
老師,問下,員工個人部分的社保和個稅,可以直接進利潤分配嗎
老師,請問檢測費屬于加工承攬合同叫印花稅嗎,謝謝
老師,24年多計提了工資,現(xiàn)在要怎么處理?沖管理費用,還是?
我們是一家物業(yè)公司,2024年撤出了一個小區(qū)的物業(yè),但現(xiàn)在之前小區(qū)的商鋪業(yè)主找來要我們給他開具2023年全年的水電發(fā)票,這個商鋪我們公司之前也確實收了他們的水電,那現(xiàn)在我們還能開票給他嗎?
根據(jù)《關于調整殘疾人就業(yè)保障金申報繳費期限公告》【2023年第5號】的要求,具體內容是
三流合一或四流合一,是所以企業(yè)或所有交易都必須做到嗎