你好你們是籌建期的嗎

企業(yè)所得稅上年匯算清繳已退款,為啥今年的企業(yè)所得稅還可以一直彌補(bǔ)上年虧損?報表上按利潤總額計提企業(yè)所得稅,但所得稅申報表彌補(bǔ)虧損后就不需要繳納所有,這種情況賬上還需要計提企業(yè)所得稅么?彌補(bǔ)虧損的企業(yè)所得稅需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?
我司是小規(guī)模納稅人,上年度凈利潤是虧損的,但是在匯算清繳的時候調(diào)增了幾個項目,凈利潤變成正數(shù),所以需要繳納年度企業(yè)所得稅。那么我想問,今年在報企業(yè)所得稅的時候上年度虧損的凈利潤還能彌補(bǔ)嗎?還是說匯算清繳調(diào)增過了,那么上年度虧損的數(shù)據(jù)就不能在彌補(bǔ)了?
老師,一季度利潤表是盈利的,匯算清繳23年度企業(yè)是盈利,但彌補(bǔ)以前年度虧損,所以不需要繳納所得稅,我的疑問:一季度財務(wù)報表是盈利,我需要繳納所得稅嗎?
老師,我們以前年度可彌補(bǔ)虧損有170多萬,如果我們年底利潤超過這個數(shù),就要交企業(yè)所得稅,但是我們是高新企業(yè),匯算清繳后的話,還是虧損,那匯算后是不是要退之前交的企業(yè)所得稅
老師,我們2024 年度有利潤,第四季度申報企業(yè)所得稅時繳納了企業(yè)所得稅 ,但是前年去年都是虧損的,還沒彌補(bǔ)完虧損,那么我來年匯算清繳時繳納的這部分會退下來嗎
請教一下同學(xué)們,我們公司在裝修辦公樓,之前跟A公司簽了合同,A公司不是施工方,是施工方掛靠的,A公司收管理費(fèi)太高,不劃算,施工方想要換個公司B,讓A公司委托B公司收取剩余款項,這種操作是可以的吧
財務(wù)部領(lǐng)辦公用品,這個動作需要做賬么…
老師,個人股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓給認(rèn)繳公司(公司處于虧損狀態(tài)),需要交個人所得稅嗎?如果交按什么依據(jù)交
請問我們營業(yè)執(zhí)照上面沒有這個經(jīng)營范圍,寵物藥品公司,沒有這些有些許可證,這個可以開發(fā)票不
老師,請問設(shè)計費(fèi)交哪種印花稅,謝謝
老師開一個工程分包服務(wù)的發(fā)票,開票內(nèi)容怎么寫
老師,給員工發(fā)工資是按申報的發(fā),還是可以微調(diào)。
你好,一般納稅人的公司有一份服裝采購合同是計入福利費(fèi),因此開具發(fā)票是普通發(fā)票,我的疑問是計算合同印花稅時,上述的情況是按照合同的含稅價格還是不含稅價格?
老師我開票是不對嗎,自己不出稅率呢
老師,開錯的發(fā)票未紅沖了,客戶已抵扣;不紅沖;給轉(zhuǎn)稅,這種情況怎么處理
不需要做賬務(wù)處理 財務(wù)報表也不需要修改。