你好你們是籌建期的嗎
企業(yè)所得稅上年匯算清繳已退款,為啥今年的企業(yè)所得稅還可以一直彌補(bǔ)上年虧損?報(bào)表上按利潤(rùn)總額計(jì)提企業(yè)所得稅,但所得稅申報(bào)表彌補(bǔ)虧損后就不需要繳納所有,這種情況賬上還需要計(jì)提企業(yè)所得稅么?彌補(bǔ)虧損的企業(yè)所得稅需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?
我司是小規(guī)模納稅人,上年度凈利潤(rùn)是虧損的,但是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了幾個(gè)項(xiàng)目,凈利潤(rùn)變成正數(shù),所以需要繳納年度企業(yè)所得稅。那么我想問(wèn),今年在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候上年度虧損的凈利潤(rùn)還能彌補(bǔ)嗎?還是說(shuō)匯算清繳調(diào)增過(guò)了,那么上年度虧損的數(shù)據(jù)就不能在彌補(bǔ)了?
老師,我2022年的工資更正了3萬(wàn),我在今年更正一下分錄,以前年度損益調(diào)整。還是說(shuō)我去年報(bào)的季報(bào)企業(yè)所得稅,還有今年的匯算清繳都要去更正,我匯算還沒(méi)做
老師,一季度利潤(rùn)表是盈利的,匯算清繳23年度企業(yè)是盈利,但彌補(bǔ)以前年度虧損,所以不需要繳納所得稅,我的疑問(wèn):一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是盈利,我需要繳納所得稅嗎?
老師,我們以前年度可彌補(bǔ)虧損有170多萬(wàn),如果我們年底利潤(rùn)超過(guò)這個(gè)數(shù),就要交企業(yè)所得稅,但是我們是高新企業(yè),匯算清繳后的話(huà),還是虧損,那匯算后是不是要退之前交的企業(yè)所得稅
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬都需要日清月結(jié)加本年累計(jì)嗎,有沒(méi)有案例樣本
老師,有個(gè)同事生病不能工作了,那這個(gè)社保需要承擔(dān)多久
老師 我們是派遣企業(yè) 開(kāi)了差額發(fā)票 包含工資 如果加上工資超了30萬(wàn) 不加工資就未超30萬(wàn)不交稅 差額發(fā)票的工資算入30萬(wàn)的免稅額度不
老師,最新的專(zhuān)項(xiàng)扣除附加表有嗎
老師,您好,我想向您咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,我的一個(gè)代賬客戶(hù)是一家商業(yè)管理公司,就是出租辦公門(mén)面的,他的出租的房子,不是他自己的公司所有的,是從一個(gè)房老板那里租過(guò)來(lái),然后他再轉(zhuǎn)租出去,給其他租客,相當(dāng)于他是一個(gè)二房東。我聽(tīng)稅務(wù)局的人講,這種情況,房子不是自己的,就不能直接給租客開(kāi)租賃發(fā)票。要先由一房東或者親自到大廳,或者自己在APP電子稅務(wù)局里面,代開(kāi)增值稅發(fā)票。然后我這個(gè)代賬客戶(hù)再拿著一房東給他這個(gè)公司開(kāi)的房租發(fā)票和租房合同,以及和他的租客簽的合同,到稅務(wù)大廳辦理代開(kāi)增值稅發(fā)票。他自己是不是在自己的公司電子稅務(wù)局里面,點(diǎn)擊藍(lán)色發(fā)票發(fā)具,來(lái)給自己的租客開(kāi)發(fā)票的。是這樣的嗎?謝謝
面試的時(shí)候老是被問(wèn)到,在哪個(gè)節(jié)點(diǎn)去控制成本,怎么去控制?老師有沒(méi)有好實(shí)操思維,講講看
請(qǐng)問(wèn)老師,預(yù)制菜稅率應(yīng)該是6%還是13%?請(qǐng)說(shuō)明理由
老師,69歲左右員工不夠買(mǎi)社保需要申報(bào)個(gè)稅嗎
如果給公司員工和客戶(hù)統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)了月餅,這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到辦公費(fèi),可以怎么解釋
計(jì)提工資和管理費(fèi)多計(jì)提了一分錢(qián),應(yīng)該怎么調(diào)整?
不需要做賬務(wù)處理 財(cái)務(wù)報(bào)表也不需要修改。