你好,學(xué)員 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
郭老師,您剛剛發(fā)的分錄:借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整。 請問還需要調(diào)整2021年的匯算清繳嗎?
老師,請問:我們2021年計(jì)提的員工工資計(jì)提多了,分錄是:借:管理費(fèi)用—員工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,那現(xiàn)在2022年要調(diào)整以前年度損益,怎么出分錄?
老師,麻煩問一下,我去年計(jì)提工資多計(jì)提了,怎么調(diào)整。原分錄是借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬
2020年會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用-職工薪酬 主營業(yè)務(wù)成本 ---工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 現(xiàn)在稅務(wù)部門核查到有17950元工資不實(shí),讓調(diào)整,我的分錄借:應(yīng)付職工薪酬---工資 貸:利潤分配--為分配利潤對嗎 稅務(wù)部門有說要通過以前年度損益調(diào)整,是不是分錄就是借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配--為分配利潤
2021年1月的工資計(jì)提有誤!2021年之前去年計(jì)提1000元工資分錄,借:管理費(fèi)用1000貸:應(yīng)付職工薪酬。今年發(fā)現(xiàn)有一個(gè)人是屬于研發(fā)的,所以要調(diào)整計(jì)提研發(fā)的工資計(jì)提,返回去2021年12月份,做調(diào)整分錄,借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-人員人工費(fèi)用-工資薪金400,貸:管理費(fèi)用-工資400,有沒有問題?
你好老師,在24年1月份做賬了2筆23年的分錄 第一筆:借管理費(fèi)用-工資4208,貸應(yīng)付職工薪酬4208 第二筆,借管理費(fèi)用-工資負(fù)數(shù)1208,貸應(yīng)付職工薪酬 現(xiàn)在糾正,怎么寫分錄呢 管理費(fèi)用更改為一片年度損溢調(diào)整
22萬的凈利潤分紅,需要交多少稅
老師,怎么刪除辦稅人
老師,我上月核算成本時(shí),生產(chǎn)數(shù)量290,銷售數(shù)量也是290,核算成本時(shí)寫出29了,三月的賬還能改嗎?
匯算清繳的時(shí)候,2024年收到財(cái)政資金40萬元,但是只支付費(fèi)用8萬,請問專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表中的“計(jì)入本年損益的金額”填多少呀?
銀行開戶許可證號是營業(yè)執(zhí)照那個(gè)號嗎
哪位大神老師在?請問下一下工商年報(bào)社保信息怎么填寫呀?
籌建期建廠房買的水管怎么做賬
請問紙質(zhì)的增值稅專用發(fā)票,抵扣聯(lián)報(bào)銷人員丟失,請問此張專用發(fā)票要抵扣的話,應(yīng)該怎樣處理
老師匯算清繳主表中信用減值損失填不進(jìn)去數(shù),我應(yīng)該在哪張附表里哪個(gè)項(xiàng)目填報(bào)能過度過來數(shù)啊
老師,那我這里怎么選擇
不是應(yīng)該調(diào)整未分配收入嗎?
未分配收入是什么意思,學(xué)員,沒有這個(gè)科目的
結(jié)轉(zhuǎn)損益,未分配利潤
你好,學(xué)員 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤