你好, 國家規(guī)定的要交消費(fèi)稅的消費(fèi)品用于抵償債務(wù),交換,或者投資入股都是按照最高價(jià)格來視同銷售繳納消費(fèi)稅的,所以應(yīng)該選C
12.?2017年9月甲酒廠將自產(chǎn)的1噸藥酒用于抵償債務(wù),該批藥酒生產(chǎn)成本35000元/噸,甲酒廠同類藥酒不含增值稅最高銷售價(jià)格62000元/噸,不含增值稅平均銷售價(jià)格60000元/噸,不含增值稅最低銷售價(jià)格59000元/噸,已知消費(fèi)稅稅率10%,計(jì)算甲酒廠當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額的下列算式中,正確的是(?。?。A.?1×59000×10%=5900(元) B.?1×60000×10%=6000(元) C.?1×62000×10%=6200(元) D.?1×35000×10%=3500(元)
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售各類酒,2018年11月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下。,售白酒三噸,取得不含稅增值稅價(jià)款15萬元。,同時(shí)取得品牌使用費(fèi)4.8萬元,將價(jià)值8萬元的紅酒贊助給國內(nèi)紅酒展銷會使用,銷售啤酒15噸,每噸不含稅價(jià)2800元,已開具增值稅專用發(fā)票。貨款已收到,將自產(chǎn)藥酒一噸發(fā)放職工福利。成本價(jià)為每噸1.5萬元,已知白酒的銷售稅率為20%0.5元每斤,藥酒的消費(fèi)稅率為10%,紅酒的消費(fèi)稅率為10%,啤酒的消費(fèi)稅率為220元每噸,增值稅稅率為16%,計(jì)算該酒廠應(yīng)交消費(fèi)稅。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售各類酒。2018年11月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售白酒3噸,取得不含稅增值稅價(jià)款15萬元,同時(shí)取得品牌使用費(fèi)4.8萬元。(2)將價(jià)值8萬元的紅酒贊助給國內(nèi)紅酒展銷會使用。(3)銷售啤酒15噸,每噸不含稅價(jià)2800元,已開具增值稅專用發(fā)票,貨款已收到。(4)將自產(chǎn)藥酒1噸發(fā)放職工福利,成本價(jià)為每噸1.5萬元。已知:白酒的消費(fèi)稅率為20%,0.5元/斤;藥酒的消費(fèi)稅率為10%;紅酒的消費(fèi)稅率為10%;啤酒的消費(fèi)稅率為220元/噸;增值稅稅率為16%。要求根據(jù)上述資料,計(jì)算該酒廠應(yīng)交消費(fèi)稅。
1.某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為一般納稅人,10月15日向某大型商場銷售高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票取得不含稅銷售額40萬元;10月20日向某單位銷售高檔化妝品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額4.68萬元。該廠10月份應(yīng)繳納多少消費(fèi)稅額。 2.某啤酒廠生產(chǎn)銷售甲乙兩種啤酒銷售,甲啤酒每噸不含增值稅價(jià)格3200元,乙啤酒每噸不含增值稅價(jià)格2600元,當(dāng)月銷售甲啤酒200噸、乙啤酒300噸,應(yīng)繳納多少消費(fèi)稅? (甲類啤酒每噸出廠價(jià)大于3000元,乙類啤酒每噸出廠價(jià)小于3000,甲類每噸250元,乙類每噸220元 3.某酒廠(增值稅一般納稅人)2016年1月銷售糧食白酒4噸,取得不含增值稅價(jià)款120萬元,該酒廠當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
某酒廠為增值稅一般納稅人,某月生產(chǎn)白酒60噸,其中30噸直接銷售,每噸銷售價(jià)格為0.4萬元,同時(shí)收取包裝物押金2.26萬元;20噸用于連續(xù)生產(chǎn)藥酒,共生產(chǎn)藥酒45噸,全部售出,每噸售價(jià)1萬元;另外10噸饋贈給客戶。計(jì)算該酒廠應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(白酒消費(fèi)稅稅率:比例部分為20%、定額部分為0.5元/斤,藥酒消費(fèi)稅稅率為10%)
請問24年暫估了40萬成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進(jìn)來,已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會計(jì)分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請問老師前兩年的審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯(cuò)了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個(gè)可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個(gè)光伏發(fā)電安裝項(xiàng)目,其分包出去的工程、還有為該項(xiàng)目購入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)
老師,稅務(wù)局說我們房產(chǎn)稅有個(gè)計(jì)稅依據(jù)為0,要求刪了,這個(gè)怎么操作呢,能給一個(gè)具體操作流程啊
請問:當(dāng)月開票,當(dāng)月紅沖,還要做賬嗎
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財(cái)政局??墒菦]有收到財(cái)政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會怎么樣啊