你好!是的,是這個(gè)思路,對(duì)的
老師,請(qǐng)問(wèn),我司是一般納稅人,服務(wù)類(lèi)型公司,有筆業(yè)務(wù)是6個(gè)點(diǎn)172700已經(jīng)把成本發(fā)票也是6個(gè)點(diǎn)開(kāi)了過(guò)來(lái),168641.55,銷(xiāo)項(xiàng)稅額:172700/1.06*0.06=9775.47,進(jìn)項(xiàng)稅額=168641.55/1.06*0.06=9575.75 增值稅=9775.47-9575.75=229.72 附加稅=229.72*0.12=27.57 ,老師我還有一筆業(yè)務(wù)100210.82,也是6個(gè)點(diǎn)的,那我怎么把兩筆業(yè)務(wù)稅負(fù)率控制在1.2%-2%
老師,我司一般納稅人,服務(wù)類(lèi)型,總收入274910.82!銷(xiāo)項(xiàng)稅額=274910.82/1.06*0.06=15560.99 進(jìn)項(xiàng)稅額=1.2%*274910.82/1.06=3112.2 增值稅:15560.99-3112.2=12448.79 不含稅稅額:12448.79/1.06=11744.14 含稅金額:11744.14*(1+6%)=12448.78 稅負(fù)率:1.2% 老師是這樣算?
老師,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月開(kāi)票含稅189799.81,服務(wù)類(lèi)型企業(yè),增值稅:189799.81÷1.06×0.06=179056.41 稅負(fù)考慮1.2% 1.2%×179056.41=2148.68這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅:10743.4?2148.68=8594.72 老師,怎么我用增值稅/不含稅銷(xiāo)售收入:8594.72/179056.41=0.48,不是1.2%
老師,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月開(kāi)票含稅189799.81,服務(wù)類(lèi)型企業(yè),增值稅:189799.81÷1.06×0.06=179056.41 稅負(fù)考慮1.2% 1.2%×179056.41=2148.68這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅:10743.4?2148.68=8594.72 老師,怎么我用增值稅/不含稅銷(xiāo)售收入:8594.72/179056.41=0.48,不是1.2%老師,稅負(fù)率不是要看我繳納的增值稅嗎?那我怎么算出來(lái)是0.48
保定市博新商貿(mào)有限公司為增值稅一般納稅人,2021年1月的業(yè)務(wù)情況如下:2021年1月,公司銷(xiāo)售部門(mén)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)2920.35元,其中單位承擔(dān)部分1946.91元,個(gè)人部分973.44元,繳納失業(yè)保險(xiǎn)121.72元,其中單位承擔(dān)部分85.20元,個(gè)人部分36.52元,繳納工傷保險(xiǎn)144元。購(gòu)進(jìn)商品并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,金額131000元,進(jìn)項(xiàng)稅額17030元,款項(xiàng)已于上月支付。購(gòu)進(jìn)銷(xiāo)售用包裝紙箱并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票金額4664.07元,進(jìn)項(xiàng)稅額606.33元,貨款通過(guò)銀行支付。支付廣告費(fèi)370元,取得增值稅普通發(fā)票,現(xiàn)金支付。收到小規(guī)模公司開(kāi)具的運(yùn)費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票2785元,進(jìn)項(xiàng)稅額27.85元。報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)售人員出差取得的火車(chē)票650元。1月開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票180000元,普票5500元,未開(kāi)票收入為7900元(均為不含增值稅金額)4、假定博新公司的增值稅稅負(fù)為1.15%,按稅負(fù)計(jì)算該公司1月需要繳納的增值稅5、按照現(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,博新公司需要繳納的增值稅是多少老師這兩個(gè)題不會(huì)做,實(shí)在不好意思老麻煩你,真不會(huì)做
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個(gè)是怎么規(guī)定的
第412題,第1問(wèn): 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯(cuò)在哪里了
408題,我手寫(xiě)的答案錯(cuò)在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬(wàn)建養(yǎng)殖大棚,這個(gè)補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤(rùn)表中的投資收益金額計(jì)入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中,啟不是在季度申報(bào)時(shí),預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說(shuō)賬面上有800萬(wàn)的存貨,是歷史遺留問(wèn)題,什么是歷史遺留問(wèn)題
407題答案A錯(cuò)在哪里了
如何勸說(shuō)老板不能做研發(fā)支出項(xiàng)目的說(shuō)辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷(xiāo) 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 后面發(fā)票過(guò)來(lái)了 ,這個(gè)發(fā)票放到憑證哪里 還是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么處理 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 什么?
非營(yíng)利組織的一般納稅人增值稅享受免稅嗎
那老師,274910.829(其中有筆款是要通過(guò)靈活用工下發(fā)金額7萬(wàn),充值是收73500,對(duì)方也給我們開(kāi)票73500),那老師我下發(fā)后,他們給我開(kāi)票,我不認(rèn)證就沒(méi)關(guān)系,下次認(rèn)證就行是?
你好!可以的,可以下次認(rèn)證的
老師,我這個(gè) 進(jìn)項(xiàng)稅額=1.2%*274910.82/1.06=3112.2是什么公式?
是怎么得來(lái)
實(shí)際上就是按1.2%的稅負(fù).計(jì)算的應(yīng)交的增值稅