你好; 你主要是想控制稅負率 ; 你就反推就行了。 你 就考慮把你認證進項稅 做一個反推; 比如 你 應(yīng)交增值稅 = 稅負率*營業(yè)收入 = 銷項稅 -進項稅 這樣來 計算等式即可
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證?。窟€是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底???那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置?。?就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師們好,有一個非常大的事情咨詢老師們,工作地點為北京,私企,主做服務(wù)行業(yè),我們老板為了工作便利注冊了九家公司,兩家展覽展示公司,信息技術(shù)公司,還有商貿(mào)公司,商貿(mào)公司之前是小規(guī)模,這個月中旬轉(zhuǎn)成了一般納稅人,為了開一些材料的專票,但我們公司并不是真的賣材料,只是為了把錢拿回來,此時就需要找進項票,已找到供應(yīng)商,但是現(xiàn)在銷售企業(yè)的發(fā)票不是查的很嚴(yán)格么,他現(xiàn)在沒有合同,沒有物流,我們單位會計是個很有經(jīng)驗的兼職會計,她說只要三流跟上了,有貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明,三家公司蓋章,我們就能避開這個財務(wù)風(fēng)險,就可以認證,但我有點不信任我們公司的人能不能把這些資料準(zhǔn)備齊全,因為虛開增值稅發(fā)票是比較大的事情,我現(xiàn)在也有點混亂,想求老師們指點
我有個剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務(wù),對方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務(wù)開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個點是吧,所以老板到稅務(wù)局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個月增值稅都要申報的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購入的增值稅發(fā)票,那銷項稅沒有進項稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報呢?每個月能否象征性的交點款可以嗎
老師,請問,我司是一般納稅人,服務(wù)類型公司,有筆業(yè)務(wù)是6個點172700已經(jīng)把成本發(fā)票也是6個點開了過來,168641.55,銷項稅額:172700/1.06*0.06=9775.47,進項稅額=168641.55/1.06*0.06=9575.75 增值稅=9775.47-9575.75=229.72 附加稅=229.72*0.12=27.57 ,老師我還有一筆業(yè)務(wù)100210.82,也是6個點的,那我怎么把兩筆業(yè)務(wù)稅負率控制在1.2%-2%
老師,公司給A客戶開票113萬(含稅價),屬走賬款;公司付給供應(yīng)商87.2萬(含稅價),供應(yīng)商按正常開票。供應(yīng)商收款后扣除6%稅點回款819680給出納,出納收款后還給A客戶私賬。這個是沒有真實業(yè)務(wù),走票的,銷項開的是土石方工程,進項是運輸費,老板要求這一塊單獨核算,能看出利潤,我不知道怎么做賬,想了一下,做出來的分錄好像都不對,左邊這個,按平時的記賬都做進去了,其他應(yīng)收評不了。后邊這個沒有辦法把稅票錄進去。麻煩老師指點一下,謝謝。 你好稍等我寫好發(fā)給你 謝謝親愛的老師~~ 老師,寫好了嗎? 不好意思,今天有事耽擱,我晚上寫好發(fā)給你 你好,你在做付供應(yīng)商把那個6%做費用處理 在收回來的時候做成本處理了,52350是扣的稅點 標(biāo)黃色的這一筆平不了賬
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費發(fā)票
利潤表 所得稅費用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進去嗎! 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費申報,怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣啊?如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進項在哪查
老師,你好,我們是集團企業(yè),我們集團其下有很多子公司,都是獨立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計入工資的哪種補貼或者其他費用不用報個稅啊
請問匯算清繳時,管理費用-其他,需要要調(diào)整嗎
想問一下老師:營業(yè)執(zhí)照不見了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動監(jiān)察大隊,怎么跟他說
老師能不能列一下計算等式,我這樣比較能看的明白
?你好;? ??稅負率*營業(yè)收入 = 銷項稅 -進項稅? ?; 這個就是等式哈? ? 帶數(shù)據(jù)進去 ;? ? ?你只有進項稅不知道 ; 其他都知道的? ??
有兩筆業(yè)務(wù),一筆業(yè)務(wù)是回來進項發(fā)票,,另外一筆是不知道
?你好 ;? 不知道的 就先不考慮。 先把知道的進項稅拿去計算 ; 看 這樣計算應(yīng)該認證多少進項稅來抵扣達到稅負率??
1.2%*274910.82(合計營業(yè)收入)=3298.93,銷項稅額-進項稅額=3298.93-9545.75=-6246.82,老師是負數(shù)呢
你好 ;? ? ?負數(shù)說了? 說明你進項稅大于了銷項稅了。 就不產(chǎn)生繳納增值稅的? ??
那老師我的計算對嗎
你好; 是的。計算 公式是對的? ?
那老師,稅務(wù)局會不會看稅負率,如果沒有控制稅負率怎么辦啊
?你好; 會的; 你長期稅負率過低或者過高都可能預(yù)警查賬的?
老師我剛才算一下,我營業(yè)收入合計274910.82,增值稅=274910.82/1.06*0.06=15560.99 客戶回了進項發(fā)票=168641.55/1.06*0.06=9545.75=6015.24,這樣的話還要繳增值稅6015.24呀,怎么算出是負數(shù)啊
?你好;? ? ? 銷項稅是根據(jù)你所有收入? *稅率計算的? ?; 進項稅是不計算的 ;? ? 不是你全額進項稅都拿來抵扣。 你不是要反推你? 認證多少進項稅來達到抵扣嗎 ?? ??稅負率*營業(yè)收入 = 銷項稅 -進項稅? ? 按照這個? ;比如你收入100萬。 銷項稅30萬 。 稅負率達到2% ; 那么? ? ?2%*100萬? ? =30萬 -進項稅? 。 計算出進項稅你認證多少? 達到稅負 率 2%
老師,不是很明白,迷迷糊糊,那我要認證多少呢
? ? 上面都給你舉例了 。? ????2%*100萬? ? =30萬 -進項稅? 這個等式 你計算出來 進項稅要? 認證 進項28萬的 才能達到2%稅負率的??
那我是不是可以任務(wù)這樣做,1.2%*274910.82=3298.93,進項稅額=274910.82/1.06*0.06=15560.99,15560.9是我認證的金額?
你好 ; 這個我不知道你 進項稅是什么情況。但是我看你計算的 明顯就不對哈 ;? ? ?你就按我說的情況去 反推就行了。? ?
老師我的進項發(fā)票有部分是客戶已經(jīng)開了過來了,含稅168641.55!你說的我不是很懂
?你好;? ? 我的意思是讓你計算認證多少來抵扣達到稅負率 ; 而你是直接按你收到的進項稅來計算? ; 你這肯定不對的; 你一次性認證會可能導(dǎo)致你不繳納 稅費的? 假如你銷項稅小于進項稅的話 ;? ?