同學你好 可以簽不含稅的 這樣印花稅交的少

老師新年好,我們公司委托個人做實驗,那個人和我們簽合同的話,個人要承擔哪些稅種,共要交幾個點的稅,比如一百萬,個人到手是多少錢?
老師你好,我公司一般納稅人,要買個人的畫版權,如10萬元,都設計到那些稅,我們公司簽合同是簽稅前還是稅后好,
老師,您好,我對公司簽訂合同人員做了一個培訓就是要看合同中是否明確開具專票、幾個點、是否含稅價這些,因為我們是一般納稅人公司,可是問題是合同對于銷售方來說,他們都是擬定好的,拿上來就簽訂那種,有什么辦法呢,簽訂附加協(xié)議?
你好老師,我們公司是做水果批發(fā)零售的,購買水果的都是個人,都沒有簽買賣合同,那需要繳納印花稅嗎
A跟B公司簽了一個148萬的合同,現(xiàn)在A要跟C簽一個合同,我們要下浮幾個點A才不會虧。都是一般納稅人,是如何計算的
自產(chǎn)的汽油移送運到B油田車輛為啥要消費稅視同銷售 書上說移送用于應稅產(chǎn)品不要交消費稅呀
樸老師 來 第三個問題 就當年不存在暫時性差異就只有永久性差異的話,因為我們是按照稅法的要求來確定應交稅費這個數(shù),由于賬上的利潤總額假設1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費用 1100*25% 貸:應交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會計賬上當年要補一筆分錄 借:所得稅費用 100*25% 貸:應交所得稅 100*25%,也就是會計上也是不認可永久性差異對會計報表上“所得稅費用”這個報表項目的影響,所以才要把罰款100對應的25所得稅給補上,其實也可以理解為會計上的“所得稅費用”整體看下來就是稅法的處理結果跟著稅法來走。老師 請看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關于研發(fā)賬務的會計分錄步驟能給我一個嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實付2470元要怎么做計提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認繳100萬還沒有實繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結賬,因為發(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務公司,經(jīng)營范圍沒有建筑機械,可以開建筑機械發(fā)票嗎?
老師那就是稅后,是嗎?
簽稅后的,那買個人的,那個人肯定是把稅加上去的,個人要去稅務局給我們開發(fā)票的是嗎?
以10萬為例,那我們公司還要繳納那些稅,咋算的
對的 增值稅附加稅所得稅印花稅
以10萬為例一般納稅公司要繳納多少增值稅(沒有進項稅票)
增值稅是13% 10萬乘以13%這樣
企業(yè)所得稅呢?
同學你好 企業(yè)所得稅要看是不是小微
一般納稅人,公司直接銷售給消費者,我們是購買個人的字畫,加工成收藏品賣
同學你好 年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元 同時符合這三個條件就屬于
老師,這是個傳媒公司,你看這個經(jīng)營范圍,可以買字畫,加工后賣藏品嗎?
老師,你看看
這個不用資質(zhì)的 偶爾買一個也可以
老師,不是偶爾。聽領導說,要以這為主,買個人的原版畫,或者買博物館的畫照片的版權,然后公司加工設計后,一直賣。
那這個你們增加一下范圍吧
老師,我剛接觸這個傳媒行業(yè)的財務,不知道增加些什么范圍,請老師指點
同學你好 這個就是文化創(chuàng)意作品
謝謝老師,老師除了經(jīng)營范圍要改,還需要那些資質(zhì)嗎
同學你好 這個不需要資質(zhì)的
謝謝老師,老師咱會計學堂有關于文化創(chuàng)意作品實操課嗎?我想學習一下,非常感謝
同學你好 這個沒有的哦 可以看服務的