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我公司出口企業(yè),出口退稅申報后,稅款已退了,但是專管員打電話說,進貨方屬于非正常企業(yè)發(fā)票用不了,要更正申報,并且退回稅款,請問我具體需要怎么做?稍微詳細一點,謝謝

2022-03-21 13:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-21 13:19

同學(xué),你是生產(chǎn)型還是外貿(mào)企業(yè)?

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快賬用戶8723 追問 2022-03-21 13:48

一般納稅人出口外貿(mào)企業(yè)

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齊紅老師 解答 2022-03-21 15:35

同學(xué),你這個要問專管員怎么更正報表,因為每個地方的流程是不一樣。

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同學(xué),你是生產(chǎn)型還是外貿(mào)企業(yè)?
2022-03-21
您好,應(yīng)該是您的乖哦供貨方是非正常戶了,這筆稅款沒有入國庫,所以您不可以退稅,根據(jù)您這種情況,應(yīng)該可能是協(xié)商不成的,或者您可以和稅務(wù)局專管員協(xié)商試試。
2020-08-27
同學(xué) 您好,您現(xiàn)在也只能這樣處理了
2021-11-13
1,代理進出口,代理公司沒有實質(zhì)銷售行為。 需要申報,這里按代理服務(wù)申報處理 按代理服務(wù)確認收入。其他代理資金屬于往來款項。 2,不開票,但還是屬于你的收入,按未開票銷售收入處理。
2022-07-01
問題1:關(guān)于這筆不再支付的款項已按照比例開具紅字普票,那么還需要在其他系統(tǒng)做相關(guān)申報么?比如出口免抵退系統(tǒng)需要做什么操作么? 對于已經(jīng)開具紅字普票的未支付款項,需要在稅務(wù)系統(tǒng)中進行相應(yīng)的申報。具體來說,您需要按照以下步驟操作: 1.在出口退稅系統(tǒng)中,將該客戶的所有相關(guān)業(yè)務(wù)進行沖減。具體操作可以咨詢當?shù)囟悇?wù)部門或出口退稅系統(tǒng)的技術(shù)支持人員。 2.在增值稅申報系統(tǒng)中,將該客戶的未支付款項進行沖減,并在相應(yīng)的申報表中填寫沖減的金額和稅額。 3.如果該客戶的未支付款項屬于壞賬,您還需要在年度企業(yè)所得稅匯算清繳時進行相應(yīng)的稅前扣除。 問題2:需要做轉(zhuǎn)內(nèi)銷或者進項稅額轉(zhuǎn)出么?如果進項稅額轉(zhuǎn)出,這個轉(zhuǎn)出的金額如何確定?賬務(wù)如何處理? 根據(jù)您提供的情況,由于該客戶的未支付款項屬于出口業(yè)務(wù),因此需要進行轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理。同時,由于該款項已經(jīng)開具了紅字普票并進行了相應(yīng)的稅務(wù)申報,因此您還需要進行進項稅額轉(zhuǎn)出的處理。 具體來說,您需要按照以下步驟進行賬務(wù)處理: 1.將該客戶的未支付款項轉(zhuǎn)入內(nèi)銷收入,并在賬面上進行相應(yīng)的會計處理。 2.將進項稅額轉(zhuǎn)出,具體的金額可以按照該款項的含稅金額或所對應(yīng)的進項稅額進行確定。具體的計算方法可以咨詢當?shù)囟悇?wù)部門或會計師事務(wù)所。 3.進行增值稅申報,將進項稅額轉(zhuǎn)出的金額填入相應(yīng)的申報表中。 問題3:如果做轉(zhuǎn)內(nèi)銷,是直接按照無法收回的款項按照不開票申報銷項稅額不? 不可以。在進行轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理時,需要按照正常的銷售業(yè)務(wù)進行處理,即按照開具的紅字普票金額進行銷項稅額的申報。如果未收到款項,可以在賬面上進行相應(yīng)的壞賬處理,但不需要在增值稅申報表中申報銷項稅額。
2023-11-29
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