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4月份結(jié)賬收入是選宴請(qǐng)的,我入賬科目借方用管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),后又做了一筆借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金,這樣賬上就重復(fù)了,正確的賬怎么做

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4月份結(jié)賬收入是選宴請(qǐng)的,我入賬科目借方用管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),后又做了一筆借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)  貸庫存現(xiàn)金,這樣賬上就重復(fù)了,正確的賬怎么做
2025-05-23 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-23 15:53

你好,你把只有借方那個(gè)分錄刪除。

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快賬用戶2685 追問 2025-05-23 15:55

那一張的借方分錄刪除

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齊紅老師 解答 2025-05-23 15:57

這個(gè),多了一筆借方就把他刪了。

這個(gè),多了一筆借方就把他刪了。
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快賬用戶2685 追問 2025-05-23 16:17

收入這個(gè)怎么做

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快賬用戶2685 追問 2025-05-23 16:18

營業(yè)收入就少了7403元

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齊紅老師 解答 2025-05-23 16:20

你這里管理費(fèi)用怎么會(huì)影響的營業(yè)收入啊。 你貸方主營業(yè)務(wù)收入是怎么算的啊。

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快賬用戶2685 追問 2025-05-23 16:28

貸方的主營業(yè)務(wù)收入宴請(qǐng)也算進(jìn)去的

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快賬用戶2685 追問 2025-05-23 16:29

實(shí)際結(jié)賬時(shí)未收到錢,

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快賬用戶2685 追問 2025-05-23 16:30

如果做一筆一進(jìn)一出怎么做賬

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快賬用戶2685 追問 2025-05-23 16:30

這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-23 16:31

未收到錢的收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 支出 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 進(jìn)出要分開做哦。

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快賬用戶2685 追問 2025-05-23 16:31

這個(gè)地方不明白怎么弄了,對(duì)了好多天了

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齊紅老師 解答 2025-05-23 16:32

就是分錄借方科目和貸方科目要對(duì)應(yīng)。 收錢和付錢分開做。

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快賬用戶2685 追問 2025-05-23 16:35

那可以借應(yīng)收賬款-宴請(qǐng),貸主營業(yè)務(wù)收入,第二筆,借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸應(yīng)收賬款-宴請(qǐng)這樣可以嗎老師

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齊紅老師 解答 2025-05-23 16:37

借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 實(shí)際付 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款

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你好,是什么情況下做業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸方是收入科目呢??
2021-12-07
你好; 你調(diào)整下科目; 你這個(gè)跨年沒有? ?
2023-07-13
你好, 借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng)稅
2021-12-08
你好,現(xiàn)在需要借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)收賬款。
2022-05-12
你好 取得庫存商品暫估發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額有錯(cuò)誤,需要做相應(yīng)的調(diào)整 費(fèi)用的發(fā)票(費(fèi)用之前暫估,貸方應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付賬款-暫估科目,而不是庫存現(xiàn)金) 借:應(yīng)付賬款-暫估?,??貸:管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金
2020-12-04
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