你好,你把只有借方那個(gè)分錄刪除。
這個(gè)月庫存商品做了暫估,借:庫存商品100 貸:應(yīng)付賬款100,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借:主營業(yè)務(wù)成本100貸:庫存商品100 費(fèi)用票:借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)暫估200貸:庫存現(xiàn)金 跨年度才能把票拿來,2021年1月份才能把票拿來,1月份分錄怎么做
上個(gè)月的業(yè)務(wù)招待費(fèi)做賬借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 主營業(yè)務(wù)收入,這個(gè)月有把那個(gè)招待費(fèi)的錢給報(bào)出來了,怎樣做賬
老師,我在米廠,請(qǐng)問采購的大米禮盒計(jì)入了庫存商品,之后用于了領(lǐng)導(dǎo)招待,怎么記賬,是視同銷售,借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸主營業(yè)務(wù)收入 和銷項(xiàng)稅 嗎
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入做錯(cuò)了,正常應(yīng)該是 借:銀存 600 貸:應(yīng)收賬款 600 的,但是我不小心做成了 借:銀存 600 貸:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 600 這個(gè)要怎么調(diào)呢,會(huì)影響去年的帳嗎,賬務(wù)和稅務(wù)分別怎么處理呢
老師好,公司去年買了一批月餅發(fā)給員工作為福利,但是記賬的時(shí)候重復(fù)入賬了,一筆是:借:管理費(fèi)用福利費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫存現(xiàn)金,另一筆是:借:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款XX公司,請(qǐng)問怎么處理這兩筆分錄比較好
老師,請(qǐng)問年度所得稅申報(bào)時(shí),輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計(jì)扣除的表格無法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)?謝謝
老師,餐飲行業(yè)有哪些項(xiàng)目需要記到成本里邊
工商年報(bào)是5月底之前嗎
老師,年度所得稅申報(bào)時(shí),電子稅務(wù)局里面研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,沒辦法去選中打勾這張表格,不知道為什么,是高新企業(yè)
進(jìn)貨活性炭,怎么入賬,分錄怎么做,
老師開專票都什么是必須填的
和公司打勞動(dòng)仲裁,公司賠償給員工的錢需要交稅嗎?
請(qǐng)問報(bào)關(guān)單這里是人民幣會(huì)和我結(jié)匯金額是美金有關(guān)聯(lián)嘛?
IPO是什么意思?是表達(dá)的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認(rèn)視同收入
那一張的借方分錄刪除
這個(gè),多了一筆借方就把他刪了。
收入這個(gè)怎么做
營業(yè)收入就少了7403元
你這里管理費(fèi)用怎么會(huì)影響的營業(yè)收入啊。 你貸方主營業(yè)務(wù)收入是怎么算的啊。
貸方的主營業(yè)務(wù)收入宴請(qǐng)也算進(jìn)去的
實(shí)際結(jié)賬時(shí)未收到錢,
如果做一筆一進(jìn)一出怎么做賬
這樣可以嗎
未收到錢的收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 支出 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 進(jìn)出要分開做哦。
這個(gè)地方不明白怎么弄了,對(duì)了好多天了
就是分錄借方科目和貸方科目要對(duì)應(yīng)。 收錢和付錢分開做。
那可以借應(yīng)收賬款-宴請(qǐng),貸主營業(yè)務(wù)收入,第二筆,借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸應(yīng)收賬款-宴請(qǐng)這樣可以嗎老師
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 實(shí)際付 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款