你好,這個(gè)得找銀行處理
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過(guò)公轉(zhuǎn)私的方式(打進(jìn)出納個(gè)人賬戶),就是將這個(gè)備用金由個(gè)人賬戶保管這樣行不行? 就是說(shuō)沒(méi)有實(shí)際現(xiàn)金存保險(xiǎn)柜里。。 金額不算很大。這樣會(huì)不會(huì)被查。。。。 按打進(jìn)個(gè)人賬戶的話會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來(lái) 才算平衡(不會(huì)被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過(guò)公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢(qián)就是平時(shí)用于日常辦公或者其他報(bào)銷(xiāo),做憑證的時(shí)候就直接 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說(shuō)在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫(kù)存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話,可能會(huì)被查的話,要怎么調(diào)啊
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購(gòu)買(mǎi)老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、小轎車(chē)、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒(méi)得發(fā)票也沒(méi)有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買(mǎi)來(lái)的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒(méi)做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒(méi)有那么多,但是這些東西新公司購(gòu)買(mǎi)過(guò)來(lái)是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒(méi)有什么問(wèn)題?
黔農(nóng)云轉(zhuǎn)賬進(jìn)存款里面顯示每日借方限額超限,我之前去柜臺(tái)辦理了呀,為什么現(xiàn)在還是這個(gè)樣子???
老師 我碰到個(gè)問(wèn)題實(shí)在不知道怎么辦了。以前公司的賬都是代賬做的。時(shí)間順序是這樣的,2018.3月份公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)子(附電子回單一張) 憑證如下 借:武漢恒信馳星汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 59萬(wàn) 貸 銀行存款 59萬(wàn) 2019.4 收到車(chē)輛發(fā)票 借 固定資產(chǎn) -車(chē)輛 75 進(jìn)項(xiàng) 12 貸 其他應(yīng)付款 --王某 87 然后到了19年末 又把王某的87萬(wàn) 轉(zhuǎn)給了 陳某 張某 如 借 其他應(yīng)付款 -王某 87 貸 其他應(yīng)付款-陳某 32 --張某 55 這樣 王某余額為零了 , 但是應(yīng)付賬款--恒星汽車(chē)有限公司還有掛賬 59萬(wàn) 我應(yīng)該如何清理呢 老師 麻煩詳細(xì)一點(diǎn) 然后到2022年 我理賬 ,想把那個(gè)應(yīng)付賬款-恒星汽車(chē)借方59萬(wàn)清掉 ,做了借 其他應(yīng)付-王 87 貸 應(yīng)付賬款-恒星 59萬(wàn) 長(zhǎng)期借款-車(chē)貸 28萬(wàn) 這樣就我應(yīng)付賬款清理了,但是 其他應(yīng)付款又掛了這么多 。 實(shí)際上 買(mǎi)這個(gè)車(chē) 就是公司付了59萬(wàn) ,每月通過(guò)王培付貸款 共28萬(wàn) 不應(yīng)該有這么多余額 我應(yīng)該如何清理啊
老師,供應(yīng)商發(fā)票金額開(kāi)多超過(guò)付款的金額了,按照發(fā)票的金額入賬還是付款金額入賬呢
老師 第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)有誤,我更正了,但是企業(yè)所得稅報(bào)表沒(méi)法更正怎么辦啊。
這個(gè)采購(gòu)優(yōu)惠30怎么下賬,采購(gòu)單價(jià)47.5元,進(jìn)銷(xiāo)存收發(fā)明細(xì)里面、采購(gòu)單價(jià)就是47.5元
老師,自己賣(mài)機(jī)器給公司,個(gè)稅什么時(shí)候交
老師,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)表中的本期收入金額,是7-9月的營(yíng)業(yè)收入對(duì)吧,不是單單9月的收入
定期定額的稅務(wù)局這是給我自動(dòng)申報(bào)了嗎
預(yù)收對(duì)方100萬(wàn),未發(fā)生業(yè)務(wù),對(duì)方注銷(xiāo)公司,退款無(wú)法退回對(duì)方帳,怎么辦?
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師,麻煩問(wèn)一下,我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,是我們當(dāng)時(shí)稅率開(kāi)錯(cuò)了,把應(yīng)稅的開(kāi)成免稅了,9月份又重新開(kāi)的,那我在10月份填9月份報(bào)表的時(shí)候,因?yàn)槲覀兩婕暗绞卟巳獾暗臏p免那一張報(bào)表是不是就不應(yīng)該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了?因?yàn)?月份6月份我已經(jīng)填完了
老師 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)流程 怎么樣子合適 有模版嗎