學(xué)員你好,有虧損扣除虧損后的金額返還給出資人,如果未分配利潤有結(jié)余需要分配給出資人,出資人是個(gè)人還要扣個(gè)稅
老師,您好!我們這月農(nóng)行銷戶了,把農(nóng)行的余額轉(zhuǎn)到了中行,分錄為:借 銀行存款—中行 貸 銀行存款—農(nóng)行,但是我們財(cái)務(wù)賬里面沒有農(nóng)行這個(gè)開戶銀行(當(dāng)時(shí)農(nóng)行是手工帳),請問老師,我現(xiàn)在做賬時(shí),農(nóng)行銀行存款的輔助核算怎么下賬?該往哪里下?
老師:去年匯算清繳的時(shí)候,公司負(fù)債5031.89元,但是去找的代帳公司做的帳,今年我在財(cái)務(wù)里面按照1月份開始建的帳,然后那個(gè)去年負(fù)債的5031.89元就結(jié)轉(zhuǎn)不到我現(xiàn)在做的帳里面了,但是每個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候,他又在申報(bào)表里面,怎么辦呢?怎么補(bǔ)錄一個(gè)會計(jì)分錄合適呢?要不然最后算出來的未分配利潤總是沒有減掉5031.89元,然后申報(bào)表里面又是減掉了的。
請問老師,單位要注銷了,老爸把現(xiàn)金余額銀行存款,往來帳都算清了,就是手里的錢都算清了,但是我?guī)ど衔捶峙淅麧櫪锩嬉怯薪Y(jié)余或是虧損怎么辦?
老師 請問我注銷小規(guī)模公司 賬上還有負(fù)債但是不需要還了 那么我在注銷清算企業(yè)所得稅申報(bào)里面有負(fù)債清償損益明細(xì)表里面直接將負(fù)債部分金額填進(jìn)去就會產(chǎn)生應(yīng)補(bǔ)所得稅額,那么我把稅款補(bǔ)交就可以了 那么在補(bǔ)交完以后還需要做賬不呢?就是清算交完稅后還要將負(fù)債部分結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入平帳不呢?還是先平帳再做清算申報(bào)呢?
郭老師,就是比如我們公司現(xiàn)金資金流余額是45萬,但是我算出報(bào)表的利潤有55萬,應(yīng)收和應(yīng)付款都沒有了,那為何金額對不上,那錢哪里去了呢?我是手工做賬的,沒用財(cái)務(wù)軟件,我們公司應(yīng)收款和應(yīng)付款都沒有了哦,相當(dāng)于公司全部結(jié)算清了,然后現(xiàn)金資金流(即可支配的金額是45萬)。但是我的報(bào)表上未分配利潤還有53萬,相差了8萬元
行李箱模具費(fèi)用放入什么科目
小規(guī)模公司七月份收了2500元的無票收入,但是還沒有開給對方提供服務(wù),這個(gè)是計(jì)入預(yù)收賬款嗎?如果系預(yù)收賬款的會計(jì)分錄怎么寫用計(jì)增值稅嗎?借預(yù)收賬款2500,貸主營業(yè)務(wù)收入2475.25 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅24.75,是這樣寫會計(jì)分錄嗎
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾?。?! 1、老師請幫忙分析一下生產(chǎn)分析,并寫結(jié)論,請補(bǔ)充附件解讀重點(diǎn)欄和指標(biāo)問題欄、影響程度欄、行動建議欄、責(zé)任部門欄,這些從報(bào)表看應(yīng)該怎么寫呢,文件發(fā)您郵箱了 2、凍結(jié)系統(tǒng)日期,如果也是真實(shí)是本月的,可以讓其他部門寫補(bǔ)單申請單,然后取消凍結(jié)日期,立即讓她補(bǔ)單到當(dāng)月
老師請問跟銀行的貸款利息,銀行開的增值稅專用發(fā)票是不是不能抵扣呢,2026年1月1日以后就能抵扣了是吧
老師,其他貨幣基金,表格里有提到銀行匯票存款是什么意思?是銀行承兌匯票嗎?是開出去的銀行承兌匯票還是收到的銀行承兌匯票。那信用證屬于哪個(gè)科目,還有開承兌,開信用證的保證金屬于哪個(gè)科目?
老師 固定資產(chǎn)記賬金額記多了 要怎么做賬務(wù)處理
辦生產(chǎn)企業(yè)首次退稅無電費(fèi)發(fā)票是不是不可以申請
第一個(gè)問題:農(nóng)業(yè)公司租地種水稻,都需要交什么稅?秋天賣水稻都是賣給個(gè)人,怎么進(jìn)收入?收的是現(xiàn)金。 第二個(gè)問題:對方去年給我們開的成本發(fā)票進(jìn)入工程施工,掛應(yīng)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份把發(fā)票紅沖了,我該怎么做會計(jì)分錄? 第三個(gè)問題:其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款一般用哪個(gè)科目?
三薪和休息雙倍工資,是否含當(dāng)天基本工資 日工資80元是、三薪是240元還是320元
金蝶云星空賬務(wù)處理之前反結(jié)賬修改了一筆費(fèi)用,刪除了一個(gè)9月的工資,現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)完了再怎么結(jié)賬
是把現(xiàn)金,銀行存款這類的全轉(zhuǎn)入未分配利潤,再轉(zhuǎn)入股東分紅,這樣金額就對了,是吧?
是的,你的理解完全正確