你好 不用交稅款的尼??
老師 我們公司借款給其他公司,簽訂的借款合同,我們收取利息,需要繳納印花稅嗎?
老師好,我們公戶向其他公司的公戶借款5萬元,借款合同寫的是免息,這個需要交6%的增值稅嗎
同一個老板,公司與公司借款,A向B借款,A年底把1000萬還掉了,合同約定沒有利息,這個要交6%的增值稅嗎
老師你好,請問公司之間無償借款,需要繳納增值稅嗎 是短期借款,不夠一年 我們公司去年10月借了一筆款給其他公司,今年7月歸還了,是無息的 我們公司和這個公司沒有關(guān)聯(lián) 我們也簽訂了無息借款合同,請問這個合同是有效的嗎
老師/:coffee,法人的家屬,以家屬個人名義,向另外一家公司借款200萬,打款到我們公司的賬上了,這個借款合同是以法人家屬的名義和對方公司簽署的,這樣的借款合同,我們公司需要交印花稅嗎? 還款的時候,從我們公司賬戶上還款
你好,我們遇到的問題:1、企業(yè)所得稅成本、費用差異風(fēng)險2024-01-01至2024-12-31:(1)企業(yè)所得稅成本、費用差額:-52421.51。2、企業(yè)所得稅納稅申報表利潤異常監(jiān)控_年度2024-01-01至2024-12-31:(1)納稅申報表利潤差額_年度(企稅):222382.62;指標(biāo)元:企稅年度納稅申報表利潤總額(企稅):-222382.62;利潤表利潤總額(本期金額)三種_年度:0.00。3、印花稅與增值稅專票金額差異2023-01-01至2023-12-31:(1)開具金額:空(2)取得金額:6292.64;(3)開具取得金額:6292.64;(4)計稅依據(jù):0.00。4、印花稅與增值稅專票金額差異2024-01-01至2024-12-31:(1)開具金額:空;(2)取得金額:1636.66;(3)開具取得金額:1636.66;(4)計稅依據(jù):0.00。是什么意思,該怎么處理。謝謝!
我司于4月份收到甲公司3筆貨款分別是1萬,2萬,3萬.以下AB那種分錄便于對賬和管理? A 借:銀行存款 6 貸:應(yīng)收賬款 1 貸:應(yīng)收賬款 2 貸:應(yīng)收賬款 3 B 借:銀行存款 1 借:銀行存款 2 借:銀行存款 3 貸:應(yīng)收賬款 6
老師,個體工商戶需要做5月前的那個匯算清繳嗎?還有工商年報呢?
老師,這個題不太懂,分母這塊為什么還要減去10%?
收到自來水公司3%水費普票,開給下游9%的轉(zhuǎn)供水專票,總金額平進(jìn)平出。做賬進(jìn)項含稅做成本。銷售正常確認(rèn)9%的的銷項稅,沒法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時候按照凈額法怎么調(diào)整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師收到自來水公司3%水費普票,開給下游9%的轉(zhuǎn)供水專票,總金額平進(jìn)平出。做賬進(jìn)項含稅做成本。銷售正常確認(rèn)9%的的銷項稅,沒法抵扣。那這樣的話,我的成本大于收入,到時候按照凈額法怎么調(diào)整?我們是一般納稅人非物業(yè),謝謝老師那如果非要按凈額法調(diào)整呢?比如成本10,收入8,是把收入8全部沖了么?那剩下的成本多出來的2,怎么處理呢?
你好,給員工購買的粽子可以記入管理費用-其他里面嗎
建筑公司直接發(fā)農(nóng)民工工資,請問怎么操作
老師,請問中級信息采集通過后,報名的時候還需要提交資料嗎
老師,廣東增值稅電子發(fā)票如何查詢老師,我這里是小規(guī)模企業(yè),公司收入做憑證一個季度沒達(dá)到30萬可以,借銀行存款金額貸主營業(yè)收入含稅金額嗎?還是借銀行存款,貸主營業(yè)收入不含稅,貸應(yīng)交稅費增值稅
老師你好!我4月份開始接賬,怎么輸入1~3月的發(fā)生額,我在快賬財務(wù)軟件,期初設(shè)置輸入了初期余額借方本年累計貸方本年累計。資產(chǎn)負(fù)債表沒有年初余額,利潤表沒有本期發(fā)生額和本年累計。
那這個公戶之間的借款有啥風(fēng)險沒
你好? 沒有可以借款的尼?