買入就直接領(lǐng)用的,計入制造費用-勞保費。工人買的電風(fēng)扇,空調(diào)這些又是入固定資產(chǎn),折舊計入福利費
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費用,到月末的時候這個制造費用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費,主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉(zhuǎn)我們賬上,我們再轉(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進(jìn)項發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進(jìn)焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
老師 我想問下車間買的一些工具 扳手 氣壓閥鉗子 電子儀器 包裝紙等 應(yīng)該怎么做會計分錄?是計入制造費用-機(jī)物料還是什么二級科目比較好呢?另外像扳手這些是可以用很久的 當(dāng)月購進(jìn)后月末的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面嗎?借 生產(chǎn)成本 貸 制造費用-機(jī)物料?
老師,如果是買給工人的物品,像爽身粉,手套,口罩這些可以入周轉(zhuǎn)材料嗎?還是入制造費用-勞保費; 像給工人買的電風(fēng)扇,空調(diào)這些又是入什么科目?
老師好!我們是生產(chǎn)公司,但是目前沒有買設(shè)備和人員,接到訂單都是找外面加工廠代工,以前代賬公司做賬都是直接生產(chǎn)領(lǐng)料, 借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料 沒有走委托加工科目,代工發(fā)票入到制造費用代工費。直接結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這樣做可以嗎?沒問題我以后也這樣操作,還有一些加工費是不給我們開票的,應(yīng)該怎么處理呢?
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個進(jìn)銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項發(fā)票不合規(guī)開的加工費發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應(yīng)進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎同時補(bǔ)記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?
不是直接領(lǐng)用的呢?
放固定資產(chǎn),折舊計入:制造費用-職工福利費嗎?
是的,就是那個意思的哈
那具體分錄怎么寫?
借制造費用-職工福利費 貸累計折舊
好的,不需要用應(yīng)付職工薪酬-職工福利費嗎
你可以通過應(yīng)付職工薪酬-職工福利費過度
怎么過渡呀
借制造費用-職工福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 借應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸累計折舊
哦哦,這樣麻煩,可以直接借:制造費用-職工福利費,貸:累計折舊嗎?
根據(jù)自己記賬習(xí)慣哈,