同學(xué)你好 就是店里做活動吃的飯費開的——是員工吃的還是?
一般納稅人餐飲行業(yè),店里做充值100送10元的活動,賬務(wù)該怎么處理?我們是充值的時候不開發(fā)票,消費的時候才開
餐飲費的發(fā)票不一定都是業(yè)務(wù)招待費吧,就是店里做活動吃的飯費開的票,直接做進活動費行不
房地產(chǎn)公司自己籌劃做活動,去采購需要的物資,物資李包含吃的東西,比如糕點,開的也是糕點發(fā)票,請問這個我入賬可以入銷售費用市場拓展費嗎?還是必須要入業(yè)務(wù)招待費,因為招待費40%稅前不可扣除,所以我們想多入活動費,少入業(yè)務(wù)招待費,這樣子有稅務(wù)風險嗎?
老師,我們公司是做醫(yī)用化妝品的,經(jīng)常與其他單位開展活動,沒有直按開會務(wù)費的發(fā)票,開了餐費,飲料等,我是入會議費呢,還是做業(yè)務(wù)招待費,附的有開會的照片和能說明情況的資料
老老師老板一下子開了一張4萬的餐飲費,應(yīng)該是幾次請客吃飯,這樣直接做招待費嗎,發(fā)票上面就是餐飲費,金額,什么都沒有
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
開普通發(fā)票…扣6個點的稅是什么意思?
公司上個月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進項8萬,銷項5萬,請問如果全部勾選認證,無需再交增值稅,同時會計分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點增值稅,進項勾選4.5萬,意味著報稅時需要交0.5萬的稅,那么我會計分錄要做計提嗎?怎么寫?
這個購買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
你好老師,請問分公司業(yè)務(wù)取消,員工都轉(zhuǎn)入總公司發(fā)工資,但是分公司還沒注銷,分公司還要申報個稅嗎。
老師1、個人出售商鋪可以代開專票嗎?個人稅率是5?!2、評估價低于購買價專票免稅嗎?3、購進固定資產(chǎn)兼用于簡易和一般項目全抵扣進項?4、用于投資性房地產(chǎn)呢?怎么區(qū)分商鋪投資還是自用入賬呢?5、公司購買個人商鋪入賬必須要個人代開發(fā)票和支付房款。不能0??元購吧?6、原價120萬,現(xiàn)價如何確定?房管局核定嗎?
員工吃的,因為做活動加班吃的
同學(xué)你好,如果是員工吃的,是計入福利費中;
那是因為做活動吃的,計入活動費不可以么
同學(xué)你好,這個按規(guī)定是不計入活動費,應(yīng)計入福利費的;
那現(xiàn)在記錯科目了,現(xiàn)在只按福利費的扣除標準納稅調(diào)增就可以吧
同學(xué)你好,,現(xiàn)在只按福利費的扣除標準納稅調(diào)增就可以吧——可以的;