你好;? ? 你是不是沒有選擇你單位作為扣繳義務人; 你去 個稅APP里面去 看看你專項扣除選擇單位 作為扣繳義務人沒有 ; 如果選擇了。 單位是否有去下載更新專項扣除信息? ??
你好,老師,請問員工自己填了專項附加扣除,我在個稅系統(tǒng)里面也更新了, 個稅系統(tǒng)更新那里能顯示他有兩項專項附加扣除 ,但是填寫正常工資薪金的時候為什么只顯示一項呢,是哪個步驟出錯了嗎,員工自己下的個稅app填的一項 住房貸款利息支出,還有一項贍養(yǎng)老人,贍養(yǎng)老人的這邊有顯示 住房貸款的為什么沒有呢 ?住房貸款信息是本月新增的
我現(xiàn)在實習期扣除房租后勞務報酬是5300,個人所得稅費用那一欄顯示1060,請問這個費用是什么?可以退回嗎?是交的稅呢?但是為什么退稅顯示0呢?而且這1060還扣在我工資里了。我去年12月入職,2021個稅只能計算到12月這一個月的。我現(xiàn)在簽的是勞務合同沒畢業(yè)沒交交五險一金。請問這是什么情況,是繳稅了了嗎?今年這個月的可以退回嗎?
老師您好,2021年的專項扣除填了租房的,但是做匯算清繳的的時候沒有算進去,請問是什么原因,2021年收入不超過5萬,只能顯示退自己交過的工資稅,租房的沒有退,請問是哪個環(huán)節(jié)操作錯了?
請問老師,存量留底的政策是什么?我單位營改增后就沒什么收入,只有一個向外出租房屋的收入還是簡易計稅的,但是2022年的時候,原財務退了賬面剩余的存量留底3萬元。當時沒有多想就退了,但是2024年因為單位要注銷,接到專管員的電話說是我單位2022年當時不符合存量留底的退稅的要求,說是沒有收入,僅有的收入還是簡易計稅的。但是我方去的進項稅發(fā)票,并不是針對簡易計稅的這個收入的呀?請問老師我方是否符合但是退稅的要求呢?
老師,請問,我 2024 年 8 月份的時間有張憑證入錯科目了,本來是借:管理費用-工資,但是我入錯到管理費用-房租哪里去了,我是不是可以在 25 年 4 月份的時候紅沖,再做正確的分錄,但是我做匯算清繳的時候,需要減掉這個入錯的金額嗎再做納稅調增,因為房租是沒有發(fā)票的
老師好,能發(fā)一下投房公允模式下所有的賬務處理嗎(入賬,處置,轉換等)謝謝
酒店停業(yè)裝修發(fā)生的費用如何處理
老師您好!請問個體工商戶支付給自然人勞務報酬,自然人只能去稅務局開發(fā)票嗎?要給自然人代扣個稅嗎?
每次來送紙板,金額可能都在500元以下,這個我可以讓他寫一張收據(jù),然后把他的身份證號碼跟名字寫上,然后我就以那張收據(jù)做賬,然后匯算清繳需要調增嗎?
你好老師,之前是A公司借款B公司借其他應收款B,貸銀行存款,摘要借款 現(xiàn)在是A公司欠B公司 分錄怎么寫摘要和分錄么 分錄是繼續(xù)像之前那樣寫嗎
老師,您好,請問收到一張0%稅率的*勞務*制作宣傳費發(fā)票,這發(fā)票稅率是否正確?報賬之后對單位有稅務風險嗎?
老師3季度財務報表是做完9月賬生成的資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)嗎?
民非企業(yè),收入費用科目需要下設置限定性凈資產(chǎn)和非限定性凈資產(chǎn)明細目嗎?這是賬套自帶的科目
老師,你好!開裝修發(fā)票,是開在什么里面?建筑服務嗎?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,外購800臺電子設備用于出口,分8和9月兩批海運發(fā)貨,DDU方式,每月發(fā)貨報關出口400臺,供應商9月已開300臺的進項專票未抵扣,剩下發(fā)票未開。請問老師,可以在9月申報表里合計申報8和9月出口免稅收入嗎?9月申報表里進項專票也要按800臺轉出嗎