這個不屬于行業(yè)規(guī)則,是你們雙方達(dá)成的協(xié)議
老師你好,我是建筑公司的,我想請問下,我公司掛靠其他公司的資質(zhì),他們增值稅按1.5扣增值稅款,他們說增值稅通算,但是我不太明白。 比如第一次開工程票50萬,按50萬的92提供成本票,按7.5提供進(jìn)賬稅額后,第二次再開40萬,這次是按50+40的92提供成本票?按50+40的7.5提供進(jìn)項稅嗎?
我們現(xiàn)在有一個項目,合同金額大概1200萬,是設(shè)備采購項目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行?,F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進(jìn)項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個130萬的進(jìn)項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀?,不夠抵扣的進(jìn)項稅額我們補(bǔ),但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
老師你好 我想咨詢一下 我們這邊用別人勞務(wù)公司簽合同 我們給他們提供了人員工資及發(fā)票,但是他們算稅款的時候沒把成本給扣除掉,后面我就沒在提供成本,現(xiàn)在他們讓我給他們補(bǔ)成本,就是說 我這個成本可不可從之前的稅款里扣除?
我們掛靠了一家有資質(zhì)的公司,按協(xié)議給他們提供92%的成本票,在沒提供成本票前他按開票金額*92%*4.9%扣我們的款,這是行業(yè)規(guī)則還是什么?
請問老師,就是有企業(yè)掛靠我們公司,就是收入減去他們的提供的成本票,還有該扣下的稅款,剩下的錢怎么合理轉(zhuǎn)給他們?
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62