你后面的話就直接是按照40萬的92%提供成本票了。是每開一次發(fā)票,對方就是要確認(rèn)收入,那么,你只要提供92%的成本票作為它的成本。
老師你好,我是建筑公司的,我想請問下,我公司掛靠其他公司的資質(zhì),他們增值稅按1.5扣增值稅款,他們說增值稅通算,但是我不太明白。 比如第一次開工程票50萬,按50萬的92提供成本票,按7.5提供進(jìn)賬稅額后,第二次再開40萬,這次是按50+40的92提供成本票?按50+40的7.5提供進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師:別人掛在我公司的工程:(工程款是開一次發(fā)票,結(jié)一次,掛在我單位的公司就提供一次發(fā)票給我們,比如:A工程,現(xiàn)在是第二次結(jié)款,我開出100萬的發(fā)票,銷項(xiàng)稅是82568.81,掛靠單位提供94萬的成本發(fā)票,其進(jìn)項(xiàng)稅是13%的有108141.59,那么我進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多,我們公司正常是控制稅負(fù)3個(gè)點(diǎn),是這一次不交稅呢,把這個(gè)進(jìn)稅留到下次,別人比如提供我進(jìn)稅少來用呢,還是就是直接還是安3個(gè)點(diǎn)交掉,多出來的我放在其他工程中,去抵掉,(是一個(gè)工程來控稅好呢,還是我?guī)讉€(gè)工程最好按個(gè)總的來控制好呢?)
我們現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目,合同金額大概1200萬,是設(shè)備采購項(xiàng)目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行?,F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進(jìn)項(xiàng)缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個(gè)130萬的進(jìn)項(xiàng)我們提供材料安裝的人工或者運(yùn)輸?shù)某杀?,不夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額我們補(bǔ),但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
老師我們是一家小規(guī)模納稅人,從事廣告行業(yè)。目前租了一個(gè)事業(yè)單位的位置發(fā)布廣告,事業(yè)單位想讓他們收入有所提高,就要求我們公司做了廣告業(yè)務(wù)的收入轉(zhuǎn)給他們。例A公司跟我們公司做了50萬廣告費(fèi),錢也收到了。我們也開了票。事業(yè)單位就想我們收的50萬轉(zhuǎn)給他們,讓他們收入增高,完了再付40萬給我們單位??鄣?0萬充當(dāng)租賃費(fèi)用。這樣他們收入增高,但是我們變相的收入也增高了吧,開給客戶50萬,再開給事業(yè)單位40萬。這樣算增值稅是不是就要按照50+40核算?文化事業(yè)費(fèi)如何算?
老師 我們是建筑施工 總別人家的資質(zhì)干活 外地施工涉及預(yù)交增值稅 我們用現(xiàn)金去稅局交了2% 又給被掛靠公司提供了7%進(jìn)項(xiàng)稅額作為抵扣了 然后工程款到被掛靠公司賬上 他按開票金額的9%預(yù)留了增值稅 下月再到給我們 這里他應(yīng)該給我返的是9%對應(yīng)的金額 還是7%對應(yīng)的金額呢
你好老師,我想問一下一個(gè)投資者向一家公司投資100萬想占股38%,而另一個(gè)投資者投50萬已經(jīng)占股20%,請問老師這樣合理嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市顧客在超市里辦的購物卡月底的收入和購物卡怎么能區(qū)分開
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市貨車為超市送貨修車加油等會計(jì)分錄怎么做
報(bào)名中級會計(jì),學(xué)歷這里進(jìn)行變更,沒有要求傳畢業(yè)證書的,這樣對嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市供應(yīng)商供貨的有100多家會計(jì)分錄一個(gè)一個(gè)的做庫存商品和營業(yè)收入還是給他們合計(jì)一個(gè)總數(shù)一起會計(jì)分錄庫存商品和營業(yè)收入
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市購買的滅火器會計(jì)分錄怎么做
不是說交易性金融資產(chǎn)的賬價(jià)是90嗎?分錄那里為什么寫80,公允價(jià)值變動的10為什么不在分錄中體現(xiàn)出來?我認(rèn)為分錄那里交易性金融資產(chǎn)應(yīng)該寫90。
去年的季度所得稅申報(bào)表的從業(yè)人員數(shù)量填錯(cuò)了,今年匯算清繳已結(jié)束。還能修改去年的季度所得稅申報(bào)表嗎?
24年的工資申報(bào)表填錯(cuò)了,匯算清繳以后還能對24年的工資進(jìn)行更正嗎?
你好老師 個(gè)體戶經(jīng)營超市多家超市怎么核算成本 收入
進(jìn)項(xiàng)稅額呢?也是按后面的40萬? 可是對方會計(jì)說是通算,要加上前面50萬提供成本票,這兩種算法應(yīng)該是一樣的吧?
如果說對方要求通算的話,你后面就是用到90萬乘以這個(gè)開票比例再減去之前已經(jīng)開票的部分也是可以的。
老師 我還是不太清楚 能請老師具體講講嗎
你總的需要提供90的發(fā)票,第2次提供金額90萬×92%-第一次提供的部分,