你好,學(xué)員,這個是可以的
你好老師,小趙不是公司人,是老板朋友,然后他幫忙買了點辦公用品,有發(fā)票,老板讓給他辦了,可以直接給非公司人員報銷么
我公司借用資質(zhì)給別人施工,發(fā)票給別人拿走報銷了,甲方直接幫錢給他了,現(xiàn)在已經(jīng)兩年,發(fā)票的帳一直掛在這,請問帳應(yīng)該怎么做. 我有權(quán)利讓實際施工人幫錢打回來嗎?
老師,公司外部人員幫辦事所產(chǎn)生的費(fèi)用,拿發(fā)票來可以直接公帳打錢給他報銷嗎?
公司有在外面的業(yè)務(wù)員,不在公司拿工資,只拿提成,打到他們賬戶里,如果不開發(fā)票,給他們按勞務(wù)報酬申報個稅,是不是就可以不需要勞務(wù)發(fā)票了直接計入銷售費(fèi)用?可以直接從公戶給他們轉(zhuǎn)款嗎?
老師 ,有偶然性業(yè)務(wù)上的往來客戶發(fā)生的費(fèi)用,可以到公司報銷嗎?錢直接報給客戶,非公司員工可以走報銷嗎
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師問一下怎么根據(jù)收入成本倒退增值稅稅負(fù)呢?謝謝
租了地皮15年期,按使用權(quán)資產(chǎn)折舊,還是怎么處理呢?
老師,個體戶經(jīng)營所得稅申報分錄: 計提時 借:其他應(yīng)收款-個體戶法人 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 貸:銀行存款 個體法人還交經(jīng)營所得稅的錢: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-個體戶法人 這樣是不是要準(zhǔn)確一些?
購買舊房,已知發(fā)票金額,600萬,算房產(chǎn)稅為何不直接600*(1-30%)*1.2%為何要用600*(1+3%)?(1-30%)*1.2%? 為啥把契稅算進(jìn)去?什么情況下加上契稅,什么情況下不加契稅?
不是我公司員工也可以公轉(zhuǎn)私給他是嗎?備注怎么寫呢?
可以的,備注寫銷售費(fèi)用,這個是銷售產(chǎn)生的嗎
不是,是幫修車加油的費(fèi)用
這個直接計入管理費(fèi)用-修理費(fèi)即可的
老師,打款時備注就寫報銷可以嗎
你好,學(xué)員,這個可以的