你好,學員,多計提 的沖回即可的
老師緊急求救,我接手上一任會計的賬發(fā)現(xiàn)他的很多會計科目。余額都不對,然后我就再一個一個調。我現(xiàn)在在調應交稅費余額,9月份他報表應交增值稅貸方余額為24953.54.稅務局上實際應交增值稅48126.69.相當于他少計提了23173.15銷項稅。然后我就從去年一個個找。上一個會計,他的銷項和進項很多月份都是有差額的,都跟稅務局對不上,我就一個一個在調。老師你給看一下圖。我現(xiàn)在調好了,這個差額正好等于23,174塊1毛5。但是后面我就不會了調了,怎么調都不對,直接補銀行存款也不對,明明少交稅直接補銀行存款卻增加,求教后面怎么做,要調應收和應付款嗎?
老師,應交稅費有余額,核對以后發(fā)現(xiàn)是多計提了,這個調賬需要怎么調啊?
老師,請問下如果發(fā)現(xiàn)以前的賬,應交稅費有誤,可以怎么調?現(xiàn)在余額對不上
查賬發(fā)現(xiàn)很早以前年的會計,印花稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加這些稅沒有計提,在繳費時,直接做:借應交稅費-對應稅,貸:銀行存款了,導致相應明細科目掛著余額,想問下過了這么多年了這個要怎么調整啊
就是2023年我的應交稅費 應交增值稅(免稅的)里面有余額,應該調到營業(yè)外收入對吧?現(xiàn)在我要調這個賬該怎么調?然后電子稅務局里面需要更改嗎?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經把第二季度稅也交了
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當地,而不是機構所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權投資轉讓部分,那些二級明細科目,什么情況下要結轉,什么情況下下不用結轉
老師,為什么d是對的
需要附件說明么?
你好,學員,這個不需要的