你好;? 只有進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 。? 你們那個(gè)金額大。 我好判斷科目? ?
公司只有190進(jìn)項(xiàng)稅,沒有銷項(xiàng)稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)這塊怎么做?從前到后的分錄發(fā)我一下,老師!
老師你好!以前年度會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅已交稅金時(shí)少登了0.02元,結(jié)轉(zhuǎn)后銷項(xiàng)沒有余額,已交稅金有0.02元的余額,以前分錄是:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅費(fèi),請(qǐng)問這個(gè)怎么處理?
老師,你好!請(qǐng)問我要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)以前會(huì)計(jì)幾個(gè)年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),會(huì)計(jì)分錄該怎么寫?
你好老師,之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在可以一次結(jié)轉(zhuǎn)幾個(gè)月的嗎,但是那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅會(huì)有什么影響
老師,你好,請(qǐng)問,結(jié)轉(zhuǎn)稅金時(shí),銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多怎么做會(huì)計(jì)分錄,銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)少又怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個(gè)人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個(gè)人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請(qǐng)問公司購(gòu)買了手機(jī)送客戶,這個(gè)業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說(shuō)股東無(wú)償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個(gè)算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個(gè)熱氣球,排了一個(gè)小時(shí),到我了,看了我的八字,后來(lái)說(shuō)問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來(lái)我問了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說(shuō)了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說(shuō)有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個(gè)月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個(gè)事遇到過(guò)?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請(qǐng)問,我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過(guò)去和開票給我們公司的那家?
空調(diào)工程公司的成本如何核算
老師:請(qǐng)問個(gè)體戶 收入-費(fèi)用=利潤(rùn),利潤(rùn)的錢可以直接裝進(jìn)股東的兜里,不要交什么分紅個(gè)稅啥的了,是嗎?
老師們,請(qǐng)教個(gè)問題,同控下甲購(gòu)買a公司下的子公司乙的股權(quán),入賬價(jià)值是乙在a公司的凈資產(chǎn)的金額是嗎?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的凈額,甲在a的凈額,是以甲乙的哪個(gè)數(shù)據(jù)填在a的凈額里的
老師,請(qǐng)問幫建筑企業(yè)掛靠人員交社保,由公司全額負(fù)擔(dān),計(jì)入什么科目
這個(gè)就是截止21年12月所有未結(jié)轉(zhuǎn)的稅,老師給出詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄,謝謝!
實(shí)在不知道該怎么結(jié)轉(zhuǎn)了,請(qǐng)老師直接給寫一下,謝謝!
?你好 ; 你直接去看發(fā)生金額? 金額哈 來(lái)結(jié)轉(zhuǎn) ;? ? 1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
那還有期初呢,還是沒看懂
?你好;看你就去看每年的本年累計(jì)借方 進(jìn)項(xiàng)稅金額 ;? 和 本尼累計(jì)貸方 銷項(xiàng)稅金額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)。 按年度來(lái)轉(zhuǎn)? ?
不能幾個(gè)年度放一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
?你 如果每個(gè)年度 都清楚 你先把 明細(xì)表 按年度做清楚 ;可以一起轉(zhuǎn)? ?;我是怕你混了所以讓你最好是 按年轉(zhuǎn)好一些? ?
知道了,謝謝!
?沒事的 ;? 希望能幫到你? ?