你好;? 只有進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 。? 你們那個(gè)金額大。 我好判斷科目? ?

公司只有190進(jìn)項(xiàng)稅,沒有銷項(xiàng)稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)這塊怎么做?從前到后的分錄發(fā)我一下,老師!
老師,你好!請問我要補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)以前會(huì)計(jì)幾個(gè)年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),會(huì)計(jì)分錄該怎么寫?
老師,你好,請問,結(jié)轉(zhuǎn)稅金時(shí),銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多怎么做會(huì)計(jì)分錄,銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)少又怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝
你好老師我們這個(gè)季度進(jìn)項(xiàng)稅額多結(jié)轉(zhuǎn)怎么會(huì)計(jì)分錄
老師,我有兩個(gè)問題要問:一、10月的銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)期末余額為負(fù)數(shù),作為留底稅額,請問這樣的話,10月末還要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)計(jì)分錄怎么做?二、11月的銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn),請問怎么做會(huì)計(jì)分錄?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


這個(gè)就是截止21年12月所有未結(jié)轉(zhuǎn)的稅,老師給出詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄,謝謝!
實(shí)在不知道該怎么結(jié)轉(zhuǎn)了,請老師直接給寫一下,謝謝!
?你好 ; 你直接去看發(fā)生金額? 金額哈 來結(jié)轉(zhuǎn) ;? ? 1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
那還有期初呢,還是沒看懂
?你好;看你就去看每年的本年累計(jì)借方 進(jìn)項(xiàng)稅金額 ;? 和 本尼累計(jì)貸方 銷項(xiàng)稅金額來結(jié)轉(zhuǎn)。 按年度來轉(zhuǎn)? ?
不能幾個(gè)年度放一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
?你 如果每個(gè)年度 都清楚 你先把 明細(xì)表 按年度做清楚 ;可以一起轉(zhuǎn)? ?;我是怕你混了所以讓你最好是 按年轉(zhuǎn)好一些? ?
知道了,謝謝!
?沒事的 ;? 希望能幫到你? ?