你好,學(xué)員這樣也可以,但是不規(guī)范的
老師。都說匯算清繳前能把發(fā)票拿到的成本費(fèi)用票就可以稅前扣除。如果我在2020年暫估了成本,到2021年5月31日前拿到發(fā)票,那匯算清繳前就可以不用納稅調(diào)增是嗎?這個(gè)票的開具時(shí)間是2021年4月30也可以?
建筑公司,前會(huì)計(jì):2020年確認(rèn)收入,2021年5月31日未到成本票,然后2020年不暫估,全額交稅,2021年下半年到票了直接入了成本,這樣做可以的嗎?
建筑公司,前會(huì)計(jì):2020年確認(rèn)收入,2021年5月31日未到成本票,然后2020年不暫估,全額交稅,2021年下半年到票了直接入了成本,這樣做可以的嗎?
建筑公司,前會(huì)計(jì):2020年確認(rèn)收入,2021年5月31日未到成本票,然后2020年不暫估成本票,全額交稅,2021年下半年到票了直接入了成本,這樣做可以的嗎?導(dǎo)致2021年成本票比收入多
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
所以導(dǎo)致2021年看起來虧了好多,看起來2021年成本票多了好多一樣
你好,學(xué)員因?yàn)槭杖氤杀静黄ヅ涞?
那我現(xiàn)在要怎么做?2021年收到這么多票,是不是一樣直接入成本
你好,學(xué)員,確認(rèn)收入沒,確認(rèn)收入的同時(shí)在結(jié)轉(zhuǎn)成本
多的票就是就是去年已確認(rèn)收入了,但去年沒有暫估,直接入了今年的成本,導(dǎo)致虧得多,然后今年的就是按收入,收到票正常結(jié)轉(zhuǎn)了,問下我直接這樣做可以嗎,虧就虧多了
你好,學(xué)員,這個(gè)可以的
那正確的做法是怎么樣的,就是去年沒到的成本票,然后在今年下半年才會(huì)到票,一般是怎么處理的
正常情況下是去年確認(rèn)收入,暫估成本
然后像這種到不了的成本票,就直接暫估,要下一年下半年才到的,就是匯算直接的納稅調(diào)增嗎?那下一年下半年拿到票了呢,怎么操作
你好,學(xué)員,下一年拿到發(fā)票沖銷暫估,重新確認(rèn)
這樣看,好像跟現(xiàn)在這個(gè)也沒多大區(qū)別呢,還是一樣入了2021年的成本
是的,學(xué)員最大的區(qū)別是賬務(wù)方面的
好的,那最終利潤表的結(jié)果還是一樣的是吧?還有,2021年確認(rèn)了收入,但是成本票也收到了,如果覺得利潤虧太多了,是否可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本,放到工程施工哪里?
你好,學(xué)員,這個(gè)可以的