銷項(xiàng)稅額=600*13%+4.68/(1+13%)*13%+234/(1+13%)*13%+5*13%=106.11 進(jìn)項(xiàng)稅額=40+8*9%+19.2=59.92 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=10*13%=1.3 應(yīng)納增值稅額=106.11-59.92+1.3=47.49

某電視機(jī)廠為一般納稅人,2019年8月發(fā)生以下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù): (1)批發(fā)銷售電視機(jī)一批,取得銷售額600萬(wàn)元,開具專用發(fā)票;同時(shí)提供運(yùn)輸服務(wù),收取運(yùn)費(fèi)4.68萬(wàn)元,開具普通發(fā)票。 (2)向個(gè)體戶銷售電視機(jī)一批,價(jià)稅合并收取銷售額234萬(wàn)元。 (3)將不含稅價(jià)5萬(wàn)元的電視機(jī)作為禮品贈(zèng)送給客戶。 (4)購(gòu)進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額分別為307.69萬(wàn)元、40萬(wàn)元,專用發(fā)票本月已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)定。另外支付運(yùn)費(fèi)8萬(wàn)元,并取得承運(yùn)單位開具的專用發(fā)票。 (5) 購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為147.69萬(wàn)元、19.2萬(wàn)元。 (6)本企業(yè)免稅項(xiàng)目領(lǐng)用原材料一批,價(jià)款10萬(wàn)元。 要求:計(jì)算電視機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
、某電視機(jī)廠為一般納稅人,2019年7月發(fā)生以下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):(1)批發(fā)銷售電視機(jī)一批,取得銷售額600萬(wàn)元,開具專用發(fā)票;同時(shí)提供運(yùn)輸服務(wù),收取運(yùn)費(fèi)4.68萬(wàn)元,開具普通發(fā)票。(2)向個(gè)體戶銷售電視機(jī)一批,價(jià)稅合并收取銷售額234萬(wàn)元。(3)將不含稅價(jià)5萬(wàn)元的電視機(jī)作為禮品贈(zèng)送給客戶。(4)購(gòu)進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額分別為250萬(wàn)元、42.5萬(wàn)元,專用發(fā)票本月已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)定。另外支付運(yùn)費(fèi)8萬(wàn)元,并取得承運(yùn)單位開具的專用發(fā)票。(5)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為120萬(wàn)元、20.4萬(wàn)元。(6)本企業(yè)免稅項(xiàng)目領(lǐng)用原材料一批,價(jià)款10萬(wàn)元。要求:計(jì)算電視機(jī)廠2019年7月應(yīng)納的增值稅。要求:計(jì)算電視機(jī)廠2016年2月應(yīng)納的增值稅。
某洗衣機(jī)廠貨流旅游業(yè),發(fā)展一下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。批發(fā),銷售洗衣機(jī)一批。取得不含稅銷售額300萬(wàn)元。向個(gè)體戶銷售洗衣機(jī)一批。價(jià)稅和拼收取銷售額113萬(wàn)元。江陵售價(jià)2.26萬(wàn)元的洗衣機(jī)贈(zèng)送給客戶。購(gòu)進(jìn)原材料一批。增值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額分別為262萬(wàn)元。34萬(wàn)元。專用發(fā)票本月已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的任務(wù)。購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),真值稅,專用發(fā)票上注明的。價(jià)款和稅款分別為100萬(wàn)元,13萬(wàn)。要求計(jì)算該洗衣機(jī)廠202年2月份應(yīng)納增值稅稅額
1.電視機(jī)廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)月發(fā)牛以下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):(1)批發(fā)銷售電視機(jī)一批,取得銷售額600萬(wàn)元,開具專用發(fā)票:同時(shí)提供運(yùn)輸服務(wù),收取運(yùn)費(fèi)4.68萬(wàn)元,開具普通發(fā)票。(2)向個(gè)體戶銷售電視機(jī)一批,價(jià)稅合并收取銷售額234萬(wàn)元。(3)將不含稅價(jià)5萬(wàn)元的電視機(jī)作為禮品贈(zèng)送給客戶。(4)購(gòu)進(jìn)原材料一批,増值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額分別為307.69萬(wàn)元、40萬(wàn)元,專用發(fā)票本月已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)定。另外支付運(yùn)費(fèi)8萬(wàn)元,并取得承運(yùn)單位開具的專用發(fā)票。(5)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為147.69萬(wàn)元、19.2萬(wàn)元(6)本企業(yè)免稅項(xiàng)目領(lǐng)用原材料一批,價(jià)款10萬(wàn)元。要求:計(jì)算電視機(jī)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
3.某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,從事食品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2019年5一7月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)。(1)5月份購(gòu)進(jìn)批農(nóng)產(chǎn)品作為生產(chǎn)用原材料,取得收購(gòu)憑證上注明價(jià)款80萬(wàn)元:向小規(guī)模納稅人銷售自產(chǎn)貨物,開具普通發(fā)票上注明價(jià)款為25萬(wàn)元;出售臺(tái)2009年1月1日前購(gòu)進(jìn)并使用多年的生產(chǎn)設(shè)備,開具普通發(fā)票,取得銷售額6萬(wàn)元。(2)6月份購(gòu)進(jìn)批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款30萬(wàn)元、稅款3.9萬(wàn)元:向某超市銷售-批自產(chǎn)貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50萬(wàn)元;將一批自制新產(chǎn)品全部出售給本企業(yè)職工,取得不含稅銷售額3.5萬(wàn)元,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為4萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%,無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格。(3)7月分購(gòu)進(jìn)批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款15萬(wàn)元、稅款1.95萬(wàn)元;向某商場(chǎng)銷售批自產(chǎn)貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為40萬(wàn)元,另開具普通發(fā)票收取包裝費(fèi)2萬(wàn)元:向某百貨公司銷售批自產(chǎn)貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為20萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用1萬(wàn)元,取得承運(yùn)部門開具的增值稅專用票。.上述票據(jù)已在當(dāng)月通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證。
老師,企業(yè)所得稅申報(bào),第一列填1-9月應(yīng)付職工薪酬一級(jí)科目余額嗎?二列是填實(shí)際發(fā)放工資金額嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè):現(xiàn)金交易,沒(méi)有開出發(fā)票,3季度實(shí)現(xiàn)銷售9000.購(gòu)材料7400\'均沒(méi)開票,材料,收貨只有送貨單,然后我這成本這7400能夠在利潤(rùn)表里扣減成本欄金額嗎?即9000-7400=1600利潤(rùn)
老師,A老板那塊地沒(méi)有證,當(dāng)時(shí)搭廠房就是購(gòu)買鐵皮,雇工人搭的,有注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照一般納稅人生產(chǎn)加工,現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)不善,營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人轉(zhuǎn)給B老板,租給B老板,B老板是法人。A老板也沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,也不是法人,A老板也要做賬?若A老板營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè),這種情況賬務(wù)如何處理?
這里寫的沒(méi)有申報(bào)的,8月份個(gè)人所得就是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得嗎?然后個(gè)人薪金就是個(gè)人工資,在個(gè)人扣繳系統(tǒng)里面,沒(méi)有扣繳到的意思嗎?
老師您好。今年三季度企業(yè)所得稅預(yù)報(bào)時(shí)出現(xiàn)了一個(gè)“應(yīng)付職工薪酬”,其中計(jì)入成本具體包括哪些?實(shí)發(fā)是指每月員工實(shí)際收到的工資嗎?填這個(gè)數(shù)需要特別注意什么問(wèn)題嗎
個(gè)人獨(dú)資:七月八月個(gè)人所得稅,跟工資,沒(méi)有申報(bào),然后罰款了,當(dāng)時(shí)沒(méi)注意看,然后點(diǎn)了允許,接受懲罰,已經(jīng)交了罰款,然后還需要更正報(bào)表嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)關(guān)于電商報(bào)稅的在6月發(fā)了一個(gè)什么相關(guān)文件?
請(qǐng)問(wèn) 抖店銷售額80513.45 稅務(wù)申報(bào)在填銷售收入金額是用80513.45/1.01=79716.28713這個(gè)金額么?
稅后的收入減稅后得成本得出利潤(rùn)要分的話需要減掉已交的所得稅和增值稅等稅么?
公司代扣代繳員工的工資個(gè)稅,但是沒(méi)扣員工個(gè)稅。企業(yè)承擔(dān)了,計(jì)入哪個(gè)科目

