同學(xué)您好,可上大廳進(jìn)行補(bǔ)報(bào)
你好請(qǐng)問(wèn)一下我在四月份申報(bào)結(jié)束后更正了3月份的個(gè)稅信息然后六月份就遷出到外地了申報(bào)六月份個(gè)稅的時(shí)候提醒說(shuō)3月份有更正申報(bào)沒(méi)同步數(shù)據(jù)申報(bào)不過(guò)去這個(gè)該也么解決呢
老師,我們公司是2018年8月份成立,然后2019年4月開(kāi)始申報(bào)稅費(fèi),然而沒(méi)有找到2018年的企業(yè)所得稅申報(bào)表,是什么情況呢?
老師,個(gè)體戶去年4月份成立,7月份申報(bào)納稅。然后就沒(méi)開(kāi)過(guò)票,也沒(méi)申報(bào)過(guò),怎么辦呢
個(gè)體戶12月份成立,然后就開(kāi)出去30萬(wàn)發(fā)票,但記賬公司12月申報(bào)個(gè)稅零申報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳怎么做
8月29日注冊(cè)成功的企業(yè),然后個(gè)稅都沒(méi)有申報(bào)過(guò),這種11月進(jìn)去個(gè)稅可以申報(bào)嗎?是不是只能申報(bào)10月份的,9月份的沒(méi)辦法申報(bào),怎么初級(jí)啊
老師,這個(gè)異常咋回事?咋處理
老師,請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不用報(bào)送現(xiàn)金流量表。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)必須報(bào)送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號(hào)和銀行賬號(hào)是一個(gè)嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)其他公司開(kāi)給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
平時(shí)視同銷售需要做賬嘛?怎么申報(bào)增值稅,匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報(bào)銷是填寫在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個(gè)體工商戶(主營(yíng)業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)),去年第四季度開(kāi)了兩張合計(jì)7.4萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒(méi)有付款也沒(méi)勾選抵扣這兩張專票?,F(xiàn)在甲方說(shuō)這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開(kāi)具,只開(kāi)具5.4萬(wàn)的專票。想問(wèn)一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開(kāi)具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看
必須得上大廳嗎?不能在電子稅務(wù)平臺(tái)補(bǔ)報(bào)了。我們也是零申報(bào)
你好,一般是不可以的,要現(xiàn)場(chǎng)辦理
個(gè)體戶定期定額的也是必須申報(bào)嗎
是的是的,就是這樣的