同學(xué)你好 生產(chǎn)經(jīng)營不扣除的
老師你好,填專項(xiàng)扣除,在個人經(jīng)營所得匯繳預(yù)填失敗嗎?
你好在申報經(jīng)營所得時專項(xiàng)附加扣除顯示預(yù)填失敗,這個怎么操作
送申報失敗,失敗原因?yàn)椤就ㄓ脴I(yè)務(wù)錯誤:該納稅人已經(jīng)在2021年度綜合所得匯算清繳中填報了“減除費(fèi)用”,根據(jù)稅法規(guī)定,上述費(fèi)用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經(jīng)營所得匯算清繳中重復(fù)享受。申報失敗出現(xiàn)這個之后怎么辦
送申報失敗,失敗原因?yàn)椤就ㄓ脴I(yè)務(wù)錯誤:該納稅人已經(jīng)在2021年度綜合所得匯算清繳中填報了“減除費(fèi)用”,根據(jù)稅法規(guī)定,上述費(fèi)用或扣除不可在綜合所得匯算清繳與經(jīng)營所得匯算清繳中重復(fù)享受。申報失敗出現(xiàn)這個之后怎么辦
老師,問下,個人所得稅專項(xiàng)附加扣除沒在單位預(yù)扣,可以在明年個人所得稅匯算清繳時再在個稅app填專項(xiàng)扣除信息嗎?還是要在今年填寫
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
報表里的這一欄為什么不能扣除
起先那老師回答是可以的
只扣個體老板工資60000
其余不扣除的
是的是的,一般是這樣的
那報表這么設(shè)置有何意義,工資不能列支
其他人員工資可以扣除呀,老板自已只能扣60000,多發(fā)的加到經(jīng)營所得里納稅
查了很多資料說是可以的,明天去稅務(wù)局再去咨詢一下
我問下一下注稅老師確認(rèn)一下
回復(fù),據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法實(shí)施條例》第十五條規(guī)定,取得經(jīng)營所得的個人,沒有綜合所得的,計算其每一納稅年度的應(yīng)納稅所得額時,應(yīng)當(dāng)減除費(fèi)用6萬元、專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除以及依法確定的其他扣除。專項(xiàng)附加扣除在辦理匯算清繳時減除。有綜合所得的不得扣除上述費(fèi)用。
所以說是可以扣除的
您這里是失敗了,還是與稅局確認(rèn)一下較妥
是不是您已報個稅工資等綜合所得