可以入賬,但是不能稅前扣除
老師好,我們是一家電梯銷售安裝公司,但是不生產(chǎn)。其中電梯安裝是承包給個人了,現(xiàn)在個人給我們公司開安裝費發(fā)票,在電子稅務局里開電子發(fā)票。其實是我們用他們的個人名字自己進去開的,因為收入很大,所以我們想多開一些安裝費發(fā)票,金額幾十萬,這么大金額他們在年底個人所得稅匯算清繳的時候對他們有沒有什么影響,需要補稅什么的嗎?一個人一年最多能開多少金額不補稅,有限額嗎?
Q1:公司用員工個人名義與房東租房子當宿舍(一部分是提供給學員住,一部分是給員工住),房東未開發(fā)票。然后物業(yè)管理費及水電費我們自己在物業(yè)交,只取得管理費的發(fā)票,水單費只是收據(jù)。這種情況下管理費可以入公賬嗎?只有收據(jù)的水電費可以入公轉嗎?宿舍租金未入公賬。
老師,我們保安分公司,昨天有活動,是另一個分公司派來的人給我們幫的忙,那么他們這部分人的工資,住宿費,餐飲費,交通費,我應該怎么入賬?這個分公司人員工資部分不給我們開發(fā)票,那么這個工資我應該怎么付?是需要給他們每一個人申報個稅嗎?
老師,我們公司很多員工支出的明細都沒有發(fā)票,所以他們往往會找一些餐費交通費機票及住宿費來代替,那這種發(fā)票長時間累計的金額也大,入賬的時候直接入餐費和交通費可以嗎?還是入什么差旅費業(yè)務招待費好呢,基本每個月都有小幾萬,金額挺大的,不知道怎么入賬好
請別人安裝水電,支付其安裝費及交通費、住宿費,對方?jīng)]有開票給我們,那交通住宿費的發(fā)票能入賬嗎
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設備達到預定可使用狀態(tài),那預計使用年限為10年,預計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費用,計什么科目,沖減應計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉錢到集團的法人私卡上,由法人又轉到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結了。要怎么做賬務處理
為什么帶開勞務發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務,但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務我能不能把手機作為我們某項目使用的設備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
怎樣能稅前扣除?
就是需要對方開發(fā)票啊
住宿費、交通費有發(fā)票,是支付的安裝費沒有開票給我們
那就是要對方開票啊
就是要有勞務報酬的發(fā)票,才能報銷他的交通住宿費發(fā)票是嗎
是的,就是那個意思的哈