你好 借:管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)收款?
老板不是法人,之前代賬把轉(zhuǎn)給老板的錢記入往來款其他應(yīng)收。老板兒子是法人,費(fèi)用報銷記入老板兒子即法人其他應(yīng)付,年末可以用用老板的其他應(yīng)收沖他法人兒子的其他應(yīng)付嗎?要寫借條嗎?可以分別走現(xiàn)金嗎?
2020年賬面掛著:其他應(yīng)收款-老板,今天老板拿了費(fèi)用發(fā)票過來沖減之前的其他應(yīng)收款。請問如何入賬呢?
當(dāng)時去投標(biāo) 投標(biāo)服務(wù)費(fèi)對方公司要現(xiàn)金,我們老板從賬上拿走現(xiàn)金,我們做賬是借其他應(yīng)收款,貸庫存現(xiàn)金。一共交了46040的服務(wù)費(fèi),然后等46040發(fā)票回來,我們做賬借營業(yè)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款了,正常應(yīng)該沖老板借款 其它應(yīng)收款的?,F(xiàn)在其他應(yīng)付款貸方有余額。應(yīng)該如何調(diào)整呢?
老師好,問個問題:假如賬上有筆其他應(yīng)付款-老板136400,之前掛的,然后5月份的時候呢,老板預(yù)支了一筆220000,然后能不能存進(jìn)來差額抵掉 借銀行存款83600 其他應(yīng)付款老板136400 貸其他應(yīng)收款220000
很多發(fā)票(搞來的虛假的 做賬用的)掛賬:借:費(fèi)用、貸:其他應(yīng)付款-老板名字 之前會計做賬的時候,把支取現(xiàn)金的十多萬就掛老板借支了,借:其他應(yīng)收款-老板名字、貸:銀行與庫存現(xiàn)金 請問兩邊對沖合理么?
老師,您好,我公司員工買東西基本沒有發(fā)票,但對公又要給他轉(zhuǎn)錢報銷,賬務(wù)該怎么處理呢
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)偅瑥S房租金要攤嗎
老師您好!請問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師,這樣的費(fèi)用今年可以稅前扣除嗎?開票日期是今年開具的,但是費(fèi)用是2020年發(fā)生的
你好,這個費(fèi)用本身到底是屬于今年,還是屬于2020年呢???
2020年借款出去,今天拿發(fā)票過來說沖銷之前借款,開票也是今年開具的;費(fèi)用屬于2020年的費(fèi)用,只是今年才開具
你好,根據(jù)你的描述,那賬務(wù)處理是 借:以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)收款? 是在之前年度抵扣所得稅,而不是今年?
如果不去追溯調(diào)整的話,這批費(fèi)用發(fā)票來了基本也起不到什么作用了是嗎?
你好,是的,是這樣的?
老師,小私企,一般都是老板自己掌控打款,都是打款出去先,后面才補(bǔ)發(fā)票給會計。這樣做賬的話,是先掛:其他應(yīng)收款,還是直接做賬為:管理費(fèi)用-其他,好呢?
你好,先付款后取得發(fā)票,通常是通過? 預(yù)付賬款? 科目核算才是的?
明白,但是打出去的款有些也不知后續(xù)是不是會給到發(fā)票過來的,所以全部掛在:其他應(yīng)收款科目了。如果后續(xù)再給發(fā)票再沖銷后入費(fèi)用,這樣是不是造成利潤很忽高忽低的異常?
你好,沒有及時取得發(fā)票導(dǎo)致費(fèi)用沒有按期入賬,這樣當(dāng)然會導(dǎo)致利潤忽高忽低,這個是無法避免的?
所以是不是當(dāng)期支付出去的款,如果確定是費(fèi)用的,做賬直接入費(fèi)用呢?而不是掛其他應(yīng)收款呢?
你好,正常情況下,也需要取得發(fā)票才可以計入費(fèi)用核算啊?