你好,其他應收款二級科目是老板嗎?

老師,我想問一下資產(chǎn)負債表期末余額資產(chǎn)和負債所有者權(quán)益不平等,差額就是付一筆設計費,支付設計費時沒錢,老板轉(zhuǎn)了錢到公戶借:銀行存款 貸:其他應付款-老板 然后支付時,借:開發(fā)成本-前期工程費-設計費 貸:銀行存款 是不是我哪里錯了呢?
老師好,問個問題:假如賬上有筆其他應付款-老板136400,之前掛的,然后5月份的時候呢,老板預支了一筆220000,然后能不能存進來差額抵掉 借銀行存款83600 其他應付款老板136400 貸其他應收款220000
老師你好!請問一下我們公司賬套上,其他應付款出現(xiàn)雙邊掛賬怎么回事?其他應付款平時就是掛的老板的往來賬,還有一些費用發(fā)票也是掛的其他應付款,比如跟老板的賬,收到老板的錢,借 銀行存款 貸 其他應付款-梁德選 支付給老板時 借 其他應付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費用發(fā)票時 借 管理費用 貸 其他應付款-梁德遠 現(xiàn)在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢,還是公司欠老板的錢了,這個賬要怎么調(diào)?
老師,之前的會計每個月計提工資的時候是借生產(chǎn)成本-直接人工,貸:其他應付款-老板的名字,然后支付工資的時候,借應付工資,貸銀行存款,這樣合規(guī)嗎。不合規(guī)我怎么調(diào)好呢?
老師,有個問題想要問下,這個賬戶上老板欠上面是15786.1元 然后他從上面支取2萬元,還進來是15786.1元,這個賬目怎么平賬呢?前面沒有做賬,后面的話我是不是這樣做:借:其他應付款-X 35786.1 貸銀行存款35786.1 然后在做還款 :銀行存款 15786.1 貸銀行存款15786.1
老師,您好。事務所的會計給出的資產(chǎn)負債表上的其他應收款太大?,F(xiàn)在銀行問其他應收款的明細。怎么跟銀行說比較合理呢?
老師,您好,從代賬公司接回來的賬,折舊沒有明細,就一個總的金額,從2023年6月接回來的賬,每個月折舊3萬多,之前老板也是從別的公司接回來的公司,設備好多都不一樣了,請問老師如果不想要以前的折舊,重新按新設備折舊怎么操作?
應收未收租賃費時,按照權(quán)責發(fā)生制確認收入,發(fā)票沒有開,稅計入什么科目?與納稅義務發(fā)生時間一致嗎?
賬面負債率太高怎么調(diào)低
請問老師個人的車輛租給公司,然后需要開具租賃發(fā)票給公司,那這個科目開什么呢?然后個人的稅點大概是多少?
老師,我們公司22年到2025年9月份是從價征收房產(chǎn)稅的,9月之后是從租的,這個從租還要填嗎
應收未收租賃費時,按照權(quán)責發(fā)生制確認收入,發(fā)票沒有開,稅計入什么科目?與納稅義務發(fā)生時間一致嗎?
問一下購買商品接受勞務支付的現(xiàn)金有那些組成,有明細嗎,
老師,私人借款給公司賬務該怎么處理
老師:23年夠入的機器進項已經(jīng)抵扣,25月10月份當廢鐵賣了,稅務報不開票銷售,那機器的進項要轉(zhuǎn)出嗎?
是的,我是不是用一個就好了,都用其他應付款,當時支的時候
如果是當時都做到其他應付款老板,當時就沖掉掛的?
是的,是的,是這么做的。
那我現(xiàn)在請教下怎么調(diào)? 我是對于220000的那筆先做筆沖掉原憑證,然后重新補計一筆可以么? 然后老板就只要存進來83600 是吧?
借銀行放款待期的應付款,做這個就行。
借銀行存款,貸其他應付款。
那我那個其他應收款那個科目不是還在
還有余額,顯示要收回來的金額呀
對的,是的,還在的貸,貸方有余額,不就是其他應付款,你的其他應付款和其他應收款對沖。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。