你好,其他應(yīng)收款二級科目是老板嗎?
老師,我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表期末余額資產(chǎn)和負(fù)債所有者權(quán)益不平等,差額就是付一筆設(shè)計費,支付設(shè)計費時沒錢,老板轉(zhuǎn)了錢到公戶借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老板 然后支付時,借:開發(fā)成本-前期工程費-設(shè)計費 貸:銀行存款 是不是我哪里錯了呢?
老師好,問個問題:假如賬上有筆其他應(yīng)付款-老板136400,之前掛的,然后5月份的時候呢,老板預(yù)支了一筆220000,然后能不能存進(jìn)來差額抵掉 借銀行存款83600 其他應(yīng)付款老板136400 貸其他應(yīng)收款220000
老師你好!請問一下我們公司賬套上,其他應(yīng)付款出現(xiàn)雙邊掛賬怎么回事?其他應(yīng)付款平時就是掛的老板的往來賬,還有一些費用發(fā)票也是掛的其他應(yīng)付款,比如跟老板的賬,收到老板的錢,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-梁德選 支付給老板時 借 其他應(yīng)付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費用發(fā)票時 借 管理費用 貸 其他應(yīng)付款-梁德遠(yuǎn) 現(xiàn)在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢,還是公司欠老板的錢了,這個賬要怎么調(diào)?
老師,之前的會計每個月計提工資的時候是借生產(chǎn)成本-直接人工,貸:其他應(yīng)付款-老板的名字,然后支付工資的時候,借應(yīng)付工資,貸銀行存款,這樣合規(guī)嗎。不合規(guī)我怎么調(diào)好呢?
老師,有個問題想要問下,這個賬戶上老板欠上面是15786.1元 然后他從上面支取2萬元,還進(jìn)來是15786.1元,這個賬目怎么平賬呢?前面沒有做賬,后面的話我是不是這樣做:借:其他應(yīng)付款-X 35786.1 貸銀行存款35786.1 然后在做還款 :銀行存款 15786.1 貸銀行存款15786.1
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
是的,我是不是用一個就好了,都用其他應(yīng)付款,當(dāng)時支的時候
如果是當(dāng)時都做到其他應(yīng)付款老板,當(dāng)時就沖掉掛的?
是的,是的,是這么做的。
那我現(xiàn)在請教下怎么調(diào)? 我是對于220000的那筆先做筆沖掉原憑證,然后重新補(bǔ)計一筆可以么? 然后老板就只要存進(jìn)來83600 是吧?
借銀行放款待期的應(yīng)付款,做這個就行。
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。
那我那個其他應(yīng)收款那個科目不是還在
還有余額,顯示要收回來的金額呀
對的,是的,還在的貸,貸方有余額,不就是其他應(yīng)付款,你的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款對沖。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。