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老師好,問個問題:假如賬上有筆其他應付款-老板136400,之前掛的,然后5月份的時候呢,老板預支了一筆220000,然后能不能存進來差額抵掉 借銀行存款83600 其他應付款老板136400 貸其他應收款220000

2023-07-13 13:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-13 13:43

你好,其他應收款二級科目是老板嗎?

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快賬用戶9525 追問 2023-07-13 13:48

是的,我是不是用一個就好了,都用其他應付款,當時支的時候

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快賬用戶9525 追問 2023-07-13 13:49

如果是當時都做到其他應付款老板,當時就沖掉掛的?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 13:50

是的,是的,是這么做的。

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快賬用戶9525 追問 2023-07-13 13:53

那我現(xiàn)在請教下怎么調(diào)? 我是對于220000的那筆先做筆沖掉原憑證,然后重新補計一筆可以么? 然后老板就只要存進來83600 是吧?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 13:55

借銀行放款待期的應付款,做這個就行。

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齊紅老師 解答 2023-07-13 13:55

借銀行存款,貸其他應付款。

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快賬用戶9525 追問 2023-07-13 13:58

那我那個其他應收款那個科目不是還在

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快賬用戶9525 追問 2023-07-13 13:59

還有余額,顯示要收回來的金額呀

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齊紅老師 解答 2023-07-13 14:03

對的,是的,還在的貸,貸方有余額,不就是其他應付款,你的其他應付款和其他應收款對沖。

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快賬用戶9525 追問 2023-07-13 14:03

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-07-13 14:06

不用客氣,工作愉快。

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你好,其他應收款二級科目是老板嗎?
2023-07-13
您好,你的處理方法是正確的,可以按照你提出的分錄進行賬務調(diào)整,并要求老板出具協(xié)議說明。但也有一點提醒你,之前是不是你做的賬你不動與你無關(guān),你動了,責任就你來擔。另外,2023年幫老板代付的,于2023年年末此款并未歸還,稅務上有視同分紅,未納個稅的風險。 兩個選擇,一:之前與你無關(guān),也不去動,你接手的業(yè)務保證正確即可; 二:像你所說的那樣,讓業(yè)務從始就保持正確。
2024-12-24
你好,從賬上看,是公司欠個人款22203.35
2024-02-06
從會計處理看,可做 “借:應收賬款 70,貸:其他應付款 70” 的調(diào)整來平賬。但調(diào)整要確保符合業(yè)務實質(zhì),若法人確實代企業(yè)還款或有合理協(xié)議轉(zhuǎn)應付款則可行,否則可能違反真實性原則。同時,調(diào)整可能影響稅務,還會面臨審計與監(jiān)管風險,調(diào)整前應與財務人員、稅務顧問溝通并備好相關(guān)材料。
2025-01-12
您好,這個的話,是可以這樣處理的,這個沒問題
2024-12-05
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