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這里為什么是遞延所得稅資產(chǎn)呢

這里為什么是遞延所得稅資產(chǎn)呢
這里為什么是遞延所得稅資產(chǎn)呢
2022-03-15 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-03-15 15:21

您好同學 負債賬面價值大于計稅基礎 形成可抵扣暫時性差異 所以計入遞延所得稅資產(chǎn)

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快賬用戶7169 追問 2022-03-15 15:22

負責不是200嗎?為啥這里按照40*0.25而不是200*0.25呢

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齊紅老師 解答 2022-03-15 15:23

您好同學 要用差異乘以稅率的,不是用賬面價值乘的? ?用賬面價值與計稅基礎的差異乘以稅率

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快賬用戶7169 追問 2022-03-15 15:26

這個題目為什么用賬面價值呢

這個題目為什么用賬面價值呢
這個題目為什么用賬面價值呢
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齊紅老師 解答 2022-03-15 15:28

您好同學 這個題的描述是計提了預計負債300萬元,未來實際發(fā)生事可以扣除300.賬面價值300? 計稅基礎為0? ?差異還是300? ?所以也是用差異乘以的稅率的 這兩個題雖然都是預計負債但是題目內(nèi)容不一樣啊

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快賬用戶7169 追問 2022-03-15 15:33

沒有明白

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齊紅老師 解答 2022-03-15 15:37

您好同學 老師建議您在看一下所得稅的章節(jié),在聽一遍課程,不然這樣直接做題 老師這樣給你說? 你還是不明白的

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快賬用戶7169 追問 2022-03-15 17:07

第二個為啥不調(diào)應交稅費,應交所得稅呢

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快賬用戶7169 追問 2022-03-15 17:07

什么時候調(diào)應交稅費,應交所得稅

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齊紅老師 解答 2022-03-15 18:46

您好同學 題目中說能夠稅前扣除時候調(diào)所得稅

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您好同學 負債賬面價值大于計稅基礎 形成可抵扣暫時性差異 所以計入遞延所得稅資產(chǎn)
2022-03-15
資產(chǎn)的公允價值大于賬面價值是遞延所得稅負債,調(diào)整被合并方凈資產(chǎn)的時候需要扣除。
2020-08-22
你好,你這個之前確認了遞延所得稅負債,首先沖減,然后再增加遞煙所得稅資產(chǎn)處理
2021-07-26
你好 稅法壞賬準備是實際發(fā)生時候才可以扣除 平時計提壞賬時候 是不扣除 是等于多交了企業(yè)所得稅 是遞延所得稅資產(chǎn)
2023-08-20
這個遞延所得稅一定是計稅口徑和會計口徑形成的暫時性差異,才會考慮到遞延所得稅,那么你這里是屬于差錯呀,不是屬于上面這種情況。
2020-12-08
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