你好,你這個(gè)之前確認(rèn)了遞延所得稅負(fù)債,首先沖減,然后再增加遞煙所得稅資產(chǎn)處理
遞延所得稅是什么?遞延所得稅負(fù)債,遞延所得稅資產(chǎn)又是什么呀?
什么是遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債
遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債如何區(qū)分,什么情況下要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?什么情況下確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債?
這個(gè)框里,遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn),為什么這么寫分錄,原因是什么
這個(gè)分錄中,為什么不把遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債寫上 ? 為什么不是借所得稅費(fèi)用787.5遞延所得稅資產(chǎn)12.5。貸應(yīng)交稅費(fèi)795。遞延所得稅負(fù)債5?
電子稅務(wù)局能查到對(duì)應(yīng)單品可開(kāi)票的庫(kù)存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按含稅價(jià)計(jì)算了,因?yàn)橹皼](méi)有進(jìn)銷存按采購(gòu)合同單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財(cái)務(wù)報(bào)表跟年報(bào)都申報(bào)了,現(xiàn)在匯算清繳還沒(méi)申報(bào),怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因?yàn)槲逶聸](méi)完,只能勾選不能確認(rèn)是嗎?那我勾選了,沒(méi)確認(rèn),對(duì)方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認(rèn)才能紅沖?
傭金最多是五個(gè)點(diǎn)吧?開(kāi)傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開(kāi)票的收入100元,怎么做會(huì)計(jì)分錄各多少
之前車已經(jīng)計(jì)入固資了,也計(jì)提了折舊,后來(lái)車被撞了,收到了保險(xiǎn)公司跟拍賣公司賠付的車款,這個(gè)怎么做賬呢,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,比如說(shuō)辦公室衛(wèi)生,兼職有年齡要求嗎?比如說(shuō)老板的媽媽70多歲,可以做嗎?個(gè)稅怎么交
無(wú)形資產(chǎn)預(yù)期不能為企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將其賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢
老師,對(duì)外投資的公司,長(zhǎng)投沒(méi)收回來(lái),做了損失處理,匯算清繳要怎么填?
木木老師,要詳細(xì)一點(diǎn),這個(gè)學(xué)員聽(tīng)不懂
你開(kāi)始形成了遞延所得稅負(fù)債是之前公允升導(dǎo)致 現(xiàn)在公允降了,這個(gè)沒(méi)有了,所以沖減 這里可以嗎
如果形成的還是 遞延 所得稅 負(fù)債呢,怎么辦呢
那就直接對(duì)于增加的遞延所得稅負(fù)債做增加就可以啦