你好; 你實(shí)際成本是10萬還是5萬的 ? 這樣好判斷。 去年 怎么走分錄的。我看看
老師您好,如果企業(yè)在匯算清繳前取得了發(fā)票,比如說今年2021年3月1日,取得上年暫估5萬元的成本票,要沖完暫估再重新入賬,但是是在今年的賬上,那2022年的匯算清繳時(shí),是不是要把這5萬剔除掉呢,還是應(yīng)該如何做賬?
老師,我們?nèi)ツ陼汗懒?0萬,匯算清繳前只能取得5萬元發(fā)票,請(qǐng)問我的賬務(wù)如何處理,匯算清繳申報(bào)如何填寫呢?
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請(qǐng)問,賬務(wù)如何處理,還是說暫估成本的余額就一直是20;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,請(qǐng)問還調(diào)增么,因?yàn)闀汗览锩嬉恢庇杏囝~?
老師,去年暫估的20萬成本,在匯算清繳之前沒有取得發(fā)票的話,需要納稅調(diào)增20,請(qǐng)問,賬務(wù)如何處理? 應(yīng)付賬款——暫估成本的期初余額就是20的話;今年如果還要繼續(xù)暫估的10話,那明年匯算清繳之前取得了今年暫估10萬的發(fā)票,因?yàn)闀汗览锩嬗衅诔醯?0萬余額,請(qǐng)問還調(diào)增么? 郭老師回答
老師,22年12月暫估了10萬成本,23年4月只取得了5萬發(fā)票,匯算清繳怎么處理,請(qǐng)寫出分錄,謝謝
剛接手了一家公司4,5、6月申報(bào)了2300的工資,7月的季報(bào),可以直接報(bào)0申報(bào)嘛
老師,您好!股權(quán)實(shí)繳的印花稅是企業(yè)繳納還是出資人繳納?
忘記結(jié)轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用已經(jīng)結(jié)帳該怎么辦?
一般納稅人增值稅申報(bào)表主表,應(yīng)稅勞務(wù)收入填寫什么金額?6%服務(wù)費(fèi)的收入可以填寫在這里嗎
把專票不抵扣的話,不抵扣勾選掉,會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
個(gè)體工商戶,經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)填寫收入總額的時(shí)候含稅還是不含稅的金額?
股東分紅不交個(gè)稅可以嗎
股東分紅是不是必須交個(gè)稅
股東分紅本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)可以分紅不
老師我不會(huì)用這個(gè)數(shù)量金額試。沒用過。我在看老會(huì)計(jì)的賬。這個(gè)這個(gè)公司從4月份開始生產(chǎn)的,有入庫的。請(qǐng)問棕紅色框的這個(gè)數(shù)量是四月入庫數(shù)量還是4月結(jié)算?還是什么數(shù)量?
去年直接暫估成本10萬,貸應(yīng)付暫估,實(shí)際最后也只有5萬的成本
你好 ;? ?那你就多暫估? ? ?你跨年了就做? 借 應(yīng)付賬款-暫估貸以前年度損益調(diào)整 ; 借??以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?沖5萬多的? ; 匯算按你實(shí)際10萬暫估寫? ? 調(diào)增 5萬即可。? ? ??
等于我那個(gè)分錄寫的是多暫估的5萬,匯算清繳調(diào)增的5萬我在哪里申報(bào)呢
?你好; 是的。 要調(diào)整處理的。 納稅調(diào)整表扣除類項(xiàng)目 ;其他欄次去把這個(gè)5萬調(diào)增?
好的,老師
?沒事的;希望能幫到你 ;滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?