你好不可以的,會有風險的,你暫估的紅沖的應該在今年調(diào)整。
老師請問一下我的年度申報的財務報表(資產(chǎn)負債表)和21年第四季度的資產(chǎn)負債表不一樣可以嘛?因為去年很多沒有發(fā)票都是暫估的成本 暫估的應付賬款,然后我現(xiàn)在又把去年12月份的帳反結賬重新做了下就導致了資產(chǎn)負債表的應付賬款和去年第四季度申報的不一樣了這樣可以嘛?
老師,去年的帳是以前的會計做的,財務報表上應收應付賬款都是負數(shù),今年上一季度財務報表我把應收應付負數(shù)重分類了,分到預收預付,這樣和她去年底的資產(chǎn)負債合計數(shù)據(jù)不一支,這樣申報可以的嗎?
老師,去年12月開了20萬的發(fā)票,當時暫估了17萬的成本,在一月份沖銷暫估,這個月就要交所得稅,我把一月份的暫估刪了之后,把暫估重新做到12月份,為什么12月份的財務報表資產(chǎn)負債表沒有應付賬款,反而在1月份資產(chǎn)負債表中跳出來了17萬
老師,你好請問下,我年度匯算時因調(diào)了一些賬,導致年度財務報表的資產(chǎn)負債表有些變化,財務報表的年報和去年12月份的季報表不一致,需要修改嗎?另外我今年3月份的季報期初數(shù)也是調(diào)賬前的財務數(shù)據(jù),需要進行更正申報嗎?
我之前報了第三季度的資產(chǎn)負債表和利潤表,因為是新手不知道,報了季報之后更改了賬套的數(shù)據(jù),現(xiàn)在造成賬套里面第三季度導出來的資產(chǎn)負債表和利潤表跟之前報給稅務局的的數(shù)據(jù)不一樣了,我想問下有什么辦法可以解決一下,可不可以更正申報
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
填寫的不一致,系統(tǒng)會提示你的。
那我之前暫估的應付賬款很多都是之前已經(jīng)付了錢 然后當時付錢的時候我記的預付賬款—XX,那今年做賬我要把之前預付的和暫估的應付賬款對沖可以嘛?
可以的,可以這么做的。