你好,就是按照規(guī)定,這個(gè)文書已經(jīng)送到相關(guān)部門。
老師,您好,想請教一個(gè)關(guān)于租金的問題。 我公司租金不是正常走的,別人家都是先交租金再用房,我公司是先用房再交租,還有的壓根就不交。我手里還有合同。這個(gè)問題該怎么處理呢!我如果按合同做了賬,就得繳稅,我現(xiàn)在連能不能收回來都不知道,就提前繳稅又覺得有點(diǎn)虧。有什么好的處理辦法嗎?
注銷申請(即辦),辦理環(huán)節(jié)顯示“送達(dá)回證”,是什么意思,我需要做什么嗎@郭老師 老師不好意思,不知道怎么專人提問,所以又@了你了,順便問問怎么專人提問
#提問#老師7月份我看著增值稅及附加稅申報(bào)表上第13行和第14行顯示上期留抵82785.25元和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出82785.25,第20行期末留抵47433.62元,第32行期末未交稅額-36655.7元分別表示什么意思?我八月份開了專票不含稅銷售345017.69元,銷項(xiàng)稅額44852.31元,問我八月份還需要再認(rèn)證發(fā)票嗎,能自動(dòng)抵扣上期期末留抵嗎?還是得申請稅務(wù)局退款?
請問下,老師這里有個(gè)提醒我的代辦是殘疾人就業(yè)保障金,可是我點(diǎn)擊申報(bào)以后出現(xiàn)了每年8月1日至次年3月31日的期間不允許辦理跳出來,這是什么意思,是不是意味著我不用申報(bào)了,而且稅種認(rèn)定里期限是次年9月15日,是不是再次意味著我不用現(xiàn)在申報(bào)呀,請遇到過這個(gè)問題的老師幫忙解釋下,我要怎么做
老師你好,我們公司是一般納稅人的簡易計(jì)稅,之前會(huì)計(jì)一直收的是普通發(fā)票,不過這個(gè)月有一家企業(yè)給我們開了增值稅專用發(fā)票,會(huì)計(jì)的意思是讓我把發(fā)票退換給銷售方,但是銷售方不同意,我們應(yīng)該怎么辦? 請問發(fā)票只要我們不認(rèn)證抵扣的話就當(dāng)普通發(fā)票一樣可以這樣使用是吧
老師,請問公司股東(后面會(huì)在工商變更)未在工商局做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更,股東是否可以把各自占股金額轉(zhuǎn)入公司做投資款,投資款都入資了,公司暫時(shí)不盈利情況,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓會(huì)不會(huì)涉及個(gè)稅或者印花稅
已銷售產(chǎn)品退回及返工入庫怎樣做賬
老師如果當(dāng)月有增值稅出口退稅,又要交稅,退稅金額能抵減應(yīng)交增值稅嗎
老師這個(gè)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
人工成本以勞務(wù)票入賬的好處有哪些
如果有暫估的庫存發(fā)現(xiàn)還有期末余額,可以直接沖嗎?
老師,我想問一下,個(gè)人在公司兼職內(nèi)勤,文職工作。我代開發(fā)票的話是開什么項(xiàng)目名稱
老師,提問,取得租戶的租金和電費(fèi)收入,不開票,要怎么報(bào)稅
老師,這題24年1-6月為什么不算上呢,只算了研究生每月扣除2000?
老板給的家用買菜,日用品的發(fā)票記到什么科目比較好,一般是蔬菜熟食飲料洗衣液等
你直接在提問的時(shí)候,艾特我就可以的。 專門提問應(yīng)該是有一個(gè)會(huì)計(jì)問,然后里面有一個(gè)找老師,具體的我也不太清楚。 你在提問@我就可以
那我注銷算成功了還是沒有呢?收到這個(gè)文書后有沒有什么需要我做的呢?
需要那邊審核額 沒有注銷完畢
繼續(xù)等待就可以了是嗎,大概需要等多久呢?
這個(gè)需要看你稅務(wù)局一般在五個(gè)工作日,他會(huì)給你回復(fù)的。
轉(zhuǎn)賬支票的領(lǐng)取和使用需要帶什么資料嗯
你好,帶著你的預(yù)留印鑒、身份證。
轉(zhuǎn)賬支票的使用,需要什么證明材料嗎?
轉(zhuǎn)給個(gè)人和公司,分別需要什么證明資料呢
你好,只要你有實(shí)際業(yè)務(wù)就可以的,這個(gè)不需要有證明,最好是有發(fā)票,如果支付的成本費(fèi)用。
只要有業(yè)務(wù)就可以。
就是最好的話,帶業(yè)務(wù)合同或者發(fā)票;那如果暫時(shí)沒有的話,可以辦理這個(gè)業(yè)務(wù)嗎?
可以的,你們可以提前購買空白的。
營業(yè)外收入需要繳納什么稅費(fèi)呢?
這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的,偶然所得的話,按照你利潤交所得稅,如果有盈利。
股東的其他應(yīng)付款,企業(yè)需要注銷,所以不打算還款了,做營業(yè)外收入處理的這種情況,如果不用交企業(yè)所得稅,那我填寫企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí),需要在填寫時(shí)哪里注意呢
你好,你是盈利的還是虧損的?
在匯算清交明細(xì)表,在主表營業(yè)外收入里面填寫。 它會(huì)影響你的利潤,如果轉(zhuǎn)了營業(yè)外收入,你們單位還是虧損的,這種才不需要繳納。
利潤表因?yàn)檫@筆營業(yè)外收入,是盈利狀態(tài),如果是沒有這筆營業(yè)外收入是虧損狀態(tài),我現(xiàn)在應(yīng)該怎么填寫呢
你好,那就在主表營業(yè)外收入里面填寫有利潤的,正常補(bǔ)稅就可以。
之前年度有虧損嗎?如果有虧損的話,可以彌補(bǔ)虧損。
去年有虧損,彌補(bǔ)之后,利潤為0;那我可以直接這樣申報(bào)2022.1-3月的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅嗎?申報(bào)表的填寫有沒有什么需要注意的點(diǎn)呢?
可以的,你的這些成本費(fèi)用得有發(fā)票才行。