你好需要計(jì)算做好了給你
追問上個問題,我的意思是說即然錄入固定資產(chǎn)卡片計(jì)入了制造費(fèi)用-折舊費(fèi)的科目了,每個月就會計(jì)提折舊,每個月計(jì)提折舊之后制造費(fèi)用-折舊費(fèi)這個科目就一直有余額在,怎么處理
郭老師,賣二手車給個人,我們一般納稅人幾個點(diǎn),然后名字和身份證填好,跳出來未查詢到購買方納稅人信息,這票能繼續(xù)開嗎
老師,請問企業(yè)每個月請保潔公司上門做清潔,對方開專票的話,我方是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)呢?謝謝~
購入二手設(shè)備,固定資產(chǎn)折舊年限還是按法定的那個年限來嗎?按器具工具家具5年嗎?
老師,如果人家規(guī)定了稅負(fù),比如增值稅兩個點(diǎn),那對應(yīng)這邊算怎么提供發(fā)票給對方,我發(fā)現(xiàn)每次算要們多些進(jìn)項(xiàng),要么多些成本,就是很難一模一樣的,是這樣嗎
員工7月份剛?cè)肼?,和單位協(xié)商,補(bǔ)交了2-6月份社保(養(yǎng)老,失業(yè),醫(yī)療),養(yǎng)老失業(yè)(2-6月)對公賬戶付款了,醫(yī)療部分(單位+個人)是個人付款,,請問怎么做分錄
老師空調(diào)移機(jī)費(fèi)用他們給我開的電器的發(fā)票,該怎么入賬
業(yè)務(wù)做好臨時工工資表,計(jì)時工資會計(jì)需要逐一核對工時核算工資嗎
老師公司接了一個學(xué)校的采購項(xiàng)目,我們給學(xué)校購買的是材料明細(xì),現(xiàn)在要給甲方開票,甲方要我們開大類不開明細(xì),這樣可以嗎?就比如學(xué)校的多媒體教室是有話筒,音箱這些器材,但甲方說不開明細(xì)直接開多媒體教學(xué)系統(tǒng)
個稅匯算清繳不超過400元免補(bǔ)繳個稅 是不是匯算清繳時按照全年一次性獎金單獨(dú)計(jì)稅還是計(jì)入綜合所得算出來年度的補(bǔ)交的都小于等于400還是其中一個方法滿足小于400就可以免補(bǔ)交個稅
好的,謝謝老師
1借固定資產(chǎn)5000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額850 貸銀行存款5850
2.2018年計(jì)提折舊(5000-50)*10/55=900 2019年計(jì)提折舊(5000-50)*9/55=810
3.2019年底賬面價值5000-900-810=3290 發(fā)生減值3290-1800=1490
借資產(chǎn)減值損失1490 貸固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1490
后面呢老師
4.2020年計(jì)提折舊的計(jì)算 (1800-30)*6/6=1770
4.2020年計(jì)提折舊的計(jì)算 (1800-30)*3/6=885
借制造費(fèi)用885 貸累計(jì)折舊885
5借固定資產(chǎn)清理915 累計(jì)折舊2595 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備1490 貸固定資產(chǎn)5000
借銀行存款1035 貸固定資產(chǎn)清理900 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅135
借固定資產(chǎn)清理2 貸銀行存款2
2.2018年計(jì)提折舊(5000-50)*10/55=900 2019年計(jì)提折舊(5000-50)*9/55=810
老師,我看不懂
借資產(chǎn)處置損益17 貸固定資產(chǎn)清理17
為什么×10還要÷55
年數(shù)總和法加起來的
不是五年嘛,加起來不應(yīng)該是15嗎
最后一個17怎么算的
我看成10年啦是15對的
固定資產(chǎn)清理的余額
那后面不都錯了
你把數(shù)字改你下,方法對的
第四問那個×3÷6
是什么意思
也是年數(shù)總和法計(jì)提折舊3年