同學(xué)您好,可以的,如果只是偶爾發(fā)生可以直接開具相關(guān)發(fā)票,如預(yù)計后續(xù)常有這項業(yè)務(wù),稅法規(guī)定有納稅義務(wù)發(fā)生應(yīng)開票,沒有限制企業(yè)開票的規(guī)定,但實為了規(guī)范經(jīng)營,可以在經(jīng)營范圍里增加這項服務(wù)。
經(jīng)營范圍內(nèi)有廣告制作 可以開廣告服務(wù)費嗎?
公司經(jīng)營范圍有:標(biāo)識、標(biāo)志牌設(shè)計、安裝服務(wù);標(biāo)識、標(biāo)識牌制造;銷售標(biāo)識牌。我想開具6%的設(shè)計服務(wù)增值稅發(fā)票,類型為設(shè)計服務(wù)*標(biāo)識制作費,或者設(shè)計服務(wù)*標(biāo)識牌制作安裝服務(wù),請問是否可以,謝謝老師解答。
有廣告制作費經(jīng)營范圍,可以開標(biāo)識標(biāo)牌制作的發(fā)票嗎
公司經(jīng)營范圍有廣告制作,可以開標(biāo)識標(biāo)牌制作的發(fā)票嗎
老師 這個經(jīng)營范圍可以開廣告標(biāo)識牌安裝嗎
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,有所有者權(quán)益1000萬并且實收資本已實繳了,這樣子股權(quán)轉(zhuǎn)讓如何計算
老師,待執(zhí)行合同變?yōu)樘潛p合同,不執(zhí)行合同的違約金應(yīng)該是記營業(yè)外支出還是主營業(yè)務(wù)成本
選擇商品稅收編碼,怎么按屬性查詢
3季度的成本可以大于4季度的成本嗎?年報的時候發(fā)現(xiàn)成本多了,是更正4季度的財報申報,
3.D公司和E公司為甲公司控制下的兩個子公司。D公司于20x5年12月10日,將自己生產(chǎn)的設(shè)備銷售給E公司作為固定資產(chǎn)使用,D公司銷售該產(chǎn)品的銷售收入1680萬元,銷售成本為1200萬元。E公司購入設(shè)備后作為固定資產(chǎn)使用,用于公司的行政管理,入賬價值為1680萬元。該固定資產(chǎn)不需要安裝,當(dāng)月投入使用,其折舊年限為4年,預(yù)計凈殘值為零。假定20x9年末◇E公司將該固定資產(chǎn)報廢清理,沒有發(fā)生其他的清理費用和清理收入。要求:1.假定20x9年末,E公司繼續(xù)使用該固定資產(chǎn)。編制20x5-20x9年合并工作底稿中關(guān)于內(nèi)部固定資產(chǎn)交易的抵銷分錄。2.假定20x8年末,E公司將該固定資產(chǎn)出售,售價600萬元(不考慮稅費),編制2018年合并工作底稿中關(guān)于內(nèi)部固定資產(chǎn)交易的抵銷分錄。解決第二個問題
老師,今天稅務(wù)局打電話說我們公司23年年報,研發(fā)費用沒填項目明細(xì)那張表,要求我們寫說明,請問怎么寫?