您好,這個是可以的,沒事的哈
初學者,一,二季度的財務報表是由別人做的,填寫正確,我做的是三,四季度季報,今天才發(fā)現(xiàn)三四季度的季報表,利潤表和現(xiàn)金流量表的本期金額填成了本年累計,現(xiàn)在第4季度的年報還沒有申報,是不是我第四季度的年報填成1~12月份的填制正確了?那第三四季度的財務報表就不用去稅務大廳更正了嗎?
我I季度營業(yè)成本計算錯了,我可以二季度季報過后再去更正一季度的財務報表,還是在二季度報季報之前更正一季度的財務報表,企業(yè)一季度不交稅
提問:老師好,請問老師,申報增值稅的時候,本年累計數(shù)沒有累計上,上季度只有幾萬塊錢收入,申報的時候沒有填數(shù)據(jù),這季度申報完成后才去更正了上季度的數(shù)據(jù),所以這季度申報的本年累計數(shù)就少了上季度的幾萬塊錢,但是這季度的稅額申報是沒有問題的,請問這種情況影響大不大,可以不去更正本季度的本年累計數(shù)金額嗎
統(tǒng)計局的報表4季度財務狀況表報錯了,現(xiàn)在做年報還可以更正4季度的嗎?
老師主營業(yè)務成本可以報負數(shù)嗎?我們一二季度有申報成本,4季度紅沖了,這樣4季度財務報表與所得稅報表成本出現(xiàn)負數(shù),這樣申報可以嗎?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項其他有沖突??謝謝老師。