你好 ;? ? 可以的。 你有這個范圍的??
一家廣告公司為一般納稅人,主要從事標(biāo)示標(biāo)牌,業(yè)務(wù)過程如下:廣告公司只負(fù)責(zé)畫面設(shè)計,設(shè)計好后,由外協(xié)單位負(fù)責(zé)制作安裝(供應(yīng)商),然后廣告公司再將供應(yīng)商制作安裝好的標(biāo)示標(biāo)牌賣給客戶,請問廣告公司可以給客戶開具*設(shè)計服務(wù)*標(biāo)示標(biāo)牌的發(fā)票嗎?
公司經(jīng)營范圍有:標(biāo)識、標(biāo)志牌設(shè)計、安裝服務(wù);標(biāo)識、標(biāo)識牌制造;銷售標(biāo)識牌。我想開具6%的設(shè)計服務(wù)增值稅發(fā)票,類型為設(shè)計服務(wù)*標(biāo)識制作費(fèi),或者設(shè)計服務(wù)*標(biāo)識牌制作安裝服務(wù),請問是否可以,謝謝老師解答。
我們公司是做標(biāo)識標(biāo)牌設(shè)計制作安裝的,但是我們安裝工人和設(shè)計師都是是自的員工,工廠也是跟別人合作的,我們?nèi)绻_9個點(diǎn)的工程票出去,就開不了設(shè)計費(fèi)勞務(wù)費(fèi),材料費(fèi)也開不了,因?yàn)闆]有購買原材料,是別人的工廠做好成品我們拉去現(xiàn)在安裝。這樣應(yīng)該怎么辦
經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理戰(zhàn)略策劃;企業(yè)形象策劃服務(wù);企業(yè)管理服務(wù);企業(yè)營銷策劃;會議及展覽服務(wù);計算機(jī)技術(shù)咨詢;計算機(jī)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);導(dǎo)向標(biāo)識設(shè)計;導(dǎo)向標(biāo)識制作(限分支機(jī)構(gòu));廣告設(shè)計;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研發(fā);市場調(diào)研服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù);攝影服務(wù);勞動力外包服務(wù);教育管理;教育咨詢;文化藝術(shù)咨詢服務(wù);舞蹈輔導(dǎo)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);廣告制作服務(wù)、發(fā)布服務(wù)、國內(nèi)外代理服務(wù);日用品、計算機(jī)軟件的銷售;五金、家具及室內(nèi)裝飾材料、工藝品、日用燈具的零售,可以開設(shè)計落地,設(shè)計制作品目的發(fā)票嗎?
老師,你好!第三方廣告公司給我司的客戶做招牌,費(fèi)用由我司承擔(dān),請問是開什么類別的發(fā)票?開設(shè)計服務(wù)*制作標(biāo)牌可以嗎
審計報告賦碼了后附的營業(yè)執(zhí)照和審計報告簽字者的CPA證書會有什么影響嗎
我們公司租一個個人的房子寫字間,我們?nèi)ザ悇?wù)局代開租賃發(fā)票,是馬上就會在稅務(wù)局現(xiàn)場代扣代繳嗎
個體工商年報,用電子營業(yè)執(zhí)照登錄,為什么是這個頁面
老師,我們是運(yùn)輸公司,公司租用個人的車輛,如果司機(jī)個人去代開租賃費(fèi)發(fā)票給公司了,司機(jī)個人給我們開車,是否也要去代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們,還是可以做工資薪金申報個稅。
老師,收到稅務(wù)局如下短信是什么意思? 尊敬的納稅人(XX公司): 如您委托稅務(wù)中介機(jī)構(gòu)代為辦理涉稅業(yè)務(wù),為厘清各方責(zé)任,保護(hù)您的權(quán)益、安全,督促涉稅中介公司提高納稅申報質(zhì)量,請貴公司按要求完成以下事項(xiàng):務(wù)必要求中介在電子稅務(wù)局上傳委托代理協(xié)議,之后您需要主動登錄電子稅務(wù)局確認(rèn)協(xié)議有效;務(wù)必要求涉稅中介通過代理通道辦理貴公司的增值稅申報,貴公司可通過電子稅務(wù)局自查本公司增值稅申報表下方是否顯示代理人名稱等信息,若顯示自行申報且沒有代理人信息,則需通知涉稅中介機(jī)構(gòu)更正增值稅申報方式為代理通道申報,一般納稅人需更正的屬期為2024年12月—2025年4月、小規(guī)模納稅人需更正的屬期為2024年第四季度至2025年第一季度,以上工作需要在5月23號之前完成。
前年有一個客戶付款時雙方同意少付了28000,有協(xié)議,當(dāng)時入賬時這筆費(fèi)用忘了入賬,現(xiàn)在怎么補(bǔ)救?
老師,你好!想請教一個問題,我們本年報廢了一輛車,之前年度已經(jīng)計提完折舊,我們2024年拉去報廢了,沒有收益,直接按賬面凈殘值100元轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了。那么我需要填報A105090固定資產(chǎn)損失那一欄次嗎?如果要,我具體則在哪一列填寫呢?謝謝!
進(jìn)出口退稅課程有實(shí)操的登錄入口進(jìn)行實(shí)操練習(xí)嗎?
老師關(guān)稅920000 關(guān)稅稅率下面8百分之 繳納增值稅怎么算 就是他說關(guān)稅920000 最下面出來個關(guān)稅稅率8
老師,老師,這我截圖的這一題,第八題C選項(xiàng)中間那個計算,10×1000×2×0.5。這個二表示的是啥呀?我看那個選項(xiàng),我我是猜的出來是選這個,但是,這部分是從量計增的計算方法。然后這個二是從哪里來的,我都不太明白。是雙倍的意思嗎?
確定可以么,我們有個財務(wù)說不行,說設(shè)計服務(wù)費(fèi)是人工,而制作費(fèi)有實(shí)物,這樣沖突了,請幫忙再次確定一下是否可以。
你好 ;? 你們安裝服務(wù)是在設(shè)計后 一起制作安裝的話 就一起開即可 ; 除非你們是銷售標(biāo)識牌 那么就不能這樣開哈;? ??