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我們公司銷售貨物,還贈送了一些給客戶,贈送的那種沒有開發(fā)票,其他的都開發(fā)票了,我應(yīng)該怎么做賬

2022-03-11 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-11 16:37

同學(xué)你好 要開折扣發(fā)票才行 贈送的也得開折扣發(fā)票

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快賬用戶9095 追問 2022-03-11 16:37

關(guān)鍵是現(xiàn)在沒有開發(fā)票,但是我們的貨物少了

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快賬用戶9095 追問 2022-03-11 16:38

如果在不開的情況下,我咋做賬

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齊紅老師 解答 2022-03-11 16:48

不開發(fā)票只能計入銷售費(fèi)用或者營業(yè)外支出

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快賬用戶9095 追問 2022-03-11 16:54

直接借銷售費(fèi)用 待庫存商品 么?進(jìn)項(xiàng)稅不管了

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齊紅老師 解答 2022-03-11 16:59

同學(xué)你好 不是的 要視同銷售的哦

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快賬用戶9095 追問 2022-03-11 17:10

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-11 17:16

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 要開折扣發(fā)票才行 贈送的也得開折扣發(fā)票
2022-03-11
你好! 贈送的應(yīng)該也是隨銷售發(fā)票開出去,做到成本里面的。 現(xiàn)在還掛著,建議入到銷售費(fèi)用 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 但后期所得稅匯算清繳會需要納稅調(diào)增。
2022-01-06
你好? ? 不開票的話 你們這個成本 你軟件是入的什么科目 ?? 這樣好判斷怎么處理分錄? ??
2020-11-26
同學(xué),你好,贈送視同銷售 購進(jìn)時候 借:庫存商品5000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)650 貸:銀行存款5650 贈送時,確認(rèn)收入 借:**費(fèi)用6215 貸:主營/其他業(yè)務(wù)收入5000*(1+10%)=5500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)5500*0.13=715
2023-06-05
你好 可以開在一張發(fā)票上,開總的數(shù)量??
2021-08-06
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