你好,如果應(yīng)交稅款是一塊錢以內(nèi)的,不需要交。
您好老師,關(guān)于印花稅購銷合同,我知道我們省采購合同按金額的40%計稅,銷售合同按70%計稅,稅率萬分之三,但是我不知道實務(wù)中采購金額和銷售金額是如何敲定的(實際上并沒有合同,但是又不能不交稅)
老師,請問施工合同需要交印花稅嗎?還有就是請問采購合同約定的是暫定為30萬,最終以具體用量結(jié)算,這個合同按多少交印花稅呢?
老師,印花稅中的購銷合同,其中采購合同有沒有最低限額規(guī)定?比如說多少金額以上的才交印花稅?
印花稅有個購銷合同的印花稅要交,但我公司的購銷合同沒有寫具體的金額,都是說以每個月的對賬單為準(zhǔn),這樣我的印花稅的金額以什么數(shù)據(jù)填?
老師,我們沒有采購合同。也沒有銷售合同,那么這個印花稅購銷合同的金額以哪個科目為主呢
老師,我們有一個個人獨資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請出口業(yè)務(wù),需要升級為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會推出前兩年的賬么
接了一個農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請24年個人所得稅的時候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費用。進(jìn)項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進(jìn)項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進(jìn)項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進(jìn)項做進(jìn)項抵減,啥時候應(yīng)該做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補(bǔ)繳稅款怎么計算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?
這里所說的應(yīng)交稅款是合同對應(yīng)的增值稅還是印花稅?
你好,這里是應(yīng)交稅款,應(yīng)繳納的印花稅。
合同金額沒有限制。
那也就是說只要單個合同對應(yīng)的印花稅金額超過1塊錢的才交是不是?
對的是的,是這么做的。
比如有一些費用類的付款,有發(fā)票但是沒有合同,這些還需要交嗎
好,只要有業(yè)務(wù),不管有沒有合同都需要交。
那也就是以發(fā)票為計稅依據(jù)嗎
沒有合同的,按照發(fā)票的來。
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快。